您好 在開票系統(tǒng) 發(fā)票管理左上角開具紅字發(fā)票信息表點開 填入信息 做跟前面收到藍字發(fā)票時相同的紅字分錄
老師是這么一個問題,實操中,嗯咱是作為購買方,從對方廠家,比如說廣州進了一批貨,進了一批貨回來之后嗯,過了一個月,人家嗯,要求咱作為購買方開具申請一張紅字的信息表,然后對方人家是銷售方,銷售方給咱開了一張。嗯,紅字的銷售折讓發(fā)票是負數(shù)的,然后回來我做這個賬的時候,因為他那個銷售折讓,光寫的合計金額是多少沒有具體的明細,我這個錢是應該怎么樣去分攤到我這個庫存商品中啊。
老師好,請問我們單位是一般納稅人,我們是購買方,之前訂貨有銷售折讓,折讓金額對方要求我們開求開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,請問如何開?流程是什么?收到折讓金額如何做賬?謝謝
老師好,一般納稅人勾選抵扣的進項發(fā)票里面,現(xiàn)在對方因為銷售折讓,讓我們開紅字信息表 比如一張發(fā)票開票金額是5萬,開了10張,現(xiàn)在要在每一張發(fā)票上面折讓5千,我怎么開紅字發(fā)票
老師比如我們是購買方,進了100萬的貨,現(xiàn)在要退貨30萬。進項票未認證未抵扣。正常業(yè)務流程是不是購買方我申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,并發(fā)給供貨單位。他開具紅字發(fā)票再給我?我做賬把信息表和紅字發(fā)票放到一起做賬?這個信息表誰來開有要求規(guī)定嗎
老師您好,請問:今天公司主管給了我一份單子,讓我給對方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方給我方開具紅字返利發(fā)票,請問我該具體怎么操作?(我是半路接手這家公司,主管給我的單子中只有返利導入時間和金額,并沒有銷售方開票金額和開票時間,請問我該如何操作?)蟹蟹老師
老師這個是什么意思?
外貿公司,給國外的客戶開發(fā)票,訂單金額10000美金,開發(fā)票的時候按照哪天的匯率開
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,平時是帶銷眼鏡。就是對方發(fā)過來一些眼鏡,我們給賣完以后把錢匯給對方,對方再給我們開一個總的發(fā)票,只寫上眼鏡多少個多少錢?請問這種我們做賬該如何?一開始經(jīng)理沒說清楚,我都按庫存商品進了眼鏡,直接就是銷售了結算成本,實際上業(yè)務好像不對,我們在所得稅產(chǎn)生了很多,除了人員工資費用,也沒有什么其他的費用
老師,個體戶收到的發(fā)票,稅率不相同 計成本的時候,直接填價,還是價+稅呀?個體戶,成本票不夠,在填經(jīng)營所得的時,可以按做賬實際填,還是必須按收到的成本票填?
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規(guī)模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,7月份成立的公司,年底都需要做什么?用的是咱們學堂的記賬軟件。
我們之前是小規(guī)模納稅人,收到的都是普票,銷售折讓也是對應之前的訂貨,現(xiàn)在從2月份剛轉的一般納稅人,請問這個信息表怎么填?
普通發(fā)票 不需要開具紅字發(fā)票信息表啊
之前對方給我們開的都是普票,也從沒抵扣過,對應藍字專用發(fā)票信息也沒有啊
但我們現(xiàn)在是一般納稅人,開給我們的是專票,那之前開的普票,訂貨產(chǎn)生的銷售折讓如何處理?謝謝
普通發(fā)票開具紅字發(fā)票 對方直接開具就好了 不需要紅字發(fā)票信息表啊
老師的意思是之前對方給我們開的普票產(chǎn)生的銷售折讓,由對方直接開紅字發(fā)票,我們不需要開紅字發(fā)票信息表,對嗎,那從2月我們轉一般納稅人,對方都給我們開專票了,這個有影響嗎?這種情況存在的銷售折讓應該如何處理?謝謝
普通發(fā)票紅沖不需要紅字發(fā)票信息表 銷售方自己開具就好了 如果是專票 您抵扣了的話 自己開具紅字發(fā)票信息表 對方根據(jù)您的紅字發(fā)票信息表開具紅字發(fā)票
好的,謝謝老師
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!