你好,是把暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應的分錄?
老師,我們年前暫估了成本,年后什么時候取回暫估部分的成本發票不影響匯算清繳呢?
老師你好,年前暫估的成本發票年后回來了(匯算清繳前),是直接把暫估的分錄修改把發票貼上去嗎
請教老師,去年暫估的成本,今年匯算清繳前收到了發票,如何做賬務處理?是直接沖銷去年的暫估,再做正常入賬的分錄嗎?
去年暫估的成本票在今年匯算前回來了,暫估金額與發票金額一致,收到發票后可以不紅沖以前暫估成本的分錄,直接應付暫估與應付實際的分錄相抵,可以嗎?
老師 年底暫估的成本,匯算清繳前發票沒回來,匯算清繳時暫估的成本如何調增,應該填在哪張表?去過做會計分錄?
老師,貿易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報關的。 然后目前有一票特殊情況,就是說沒有自已報關,是買單報關的,然后供應商這邊也已經付款了,貨也出了,但是我們又沒有自已報關,相當于也不用開出口發票,后面也不能能這筆供應商的進項稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
個稅代扣代繳1003元,后面更改申報只需交1000元,多交的3元系統沒退還,工資只扣了一千的個稅,三元的差異怎么處理
金額多少以上入固定資產,電腦1000多一臺入什么
工廠里做的環保驗收檢測費,入什么科目,二級明細是啥
老師你好,我們有個公司收的錢對方找不見開戶行,轉不過來,能不能轉到我們別的公司,別的公司在給轉到那個單位,可以嗎
2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實的成本,把多余的成本調出了,繳納企業所得稅稅款不對嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實成本,麻煩老師指導一下謝謝,申報企業所得稅匯算清繳。小規模納稅人。
老師 每個月怎么算出實際收入 貨款沒有收回 也有供應商的錢沒付的
老師,這個經營范圍可以開演出費嗎
老師問一下24年多做了一筆費用25年發現的小企業會計準則如何做分錄,設計到哪些報表需要改
公司的車過戶到另外一個公司,需要繳納哪些稅,之前抵扣的進項稅需要轉出嗎?
紅沖在新的月份是嗎?不能直接修改當年的分錄直接貼票是嗎
你好,紅沖是取得發票的月份。 不能直接修改當年的分錄直接貼票的
我之前是這么做的,那我以前的賬要拿出來改嗎。。。這個影響大不大
你好,需要把錯誤的分錄刪除,然后按我回復的處理?
老師 如果實際取得的發票和年前暫估的有差異,那年前的暫估需要調整數據嗎
你好,需要把暫估的分錄紅沖,然后根據取得的發票做相應的分錄?