你好,最好有發票,有發票證明這個實際有構筑,不是虛開發票,而且如果你是查賬征稅的,可以抵扣你的生產經營所得。
個體工商戶查賬征收,借銀行一筆款后,法人代表直接把錢取出來用,有問題嗎?如果一直沒還,會有什么不好的后果嗎?
個體戶,沒有進項票過來,卻開了幾個品類的銷售發票出去,會有什么后果嗎?
個體工商戶注冊之后一直沒有營業,沒有收入也要去報稅嗎?如果不報會有什么影響?
老師,我想咨詢一個問題,我們商貿公司在商場賣衣服,如果進貨沒有發票,沒有抵稅,交稅正常嗎?還是說進貨必須要有發票
個體戶進貨商品一定要發票嗎?如果沒有,后續會出現什么問題
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,能從錯誤的公司賬戶轉到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發票,發現的時候已經跨月了,是不是開的那個月照常結轉成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報表,我需要調整哪幾個科目的金額,讓資產負債率變低
老師請問,公司支付一年的房租,現金流寫到哪里
沒有發票,你沒法抵扣生產經營所得。
不是查賬征稅
核定征稅的話可以沒有發票,但是你得有實際購入的證明。
有對方的送貨單
可以的,保存好這個可以。