您好 請問您有什么疑問
老師,我想問一下如果2020年2月1日銀行借款了100萬,為期一年的短期借款,然后2021年1月1日用剩了20萬,在2月1日歸還銀行,然后廠房是在2021年3月31日建好的,2021年在沒有用那20萬的話,需要算在借款資本化金額里面嗎?
您看我一個月份賬上暫估了6175902.29元,然后又沖掉了上月暫估的數字-3219982.3元,那我1月份未開具發票金額應該是2955919.99元,而不是我上期12月份報表里填的那個3219982.3元么,因為我沖了上月的未開具發票收入,但是我本期還有暫估收入了呢
老師我截止2021年未開具發票金額為295萬然后我1月需要沖214萬元,然后剩余下欠81萬,但是我本期暫估的收入金額為94萬呀
老師,請問一下個體戶20年全年開票28萬,然后我們是2021年8月接的賬,法人給錢要我們做20年全部的賬 ,但是20年開票了但是一張成本發票都沒有,已經被稅局罰款過了,那么2020年的我能不能按照收入暫估80%成本,然后21年1月沖了20年做賬暫估額數啊?確定沒有發票的。我是考慮到20年已經罰款了,要是我沖了沒有影響吧?
老師,8月份因為收入不夠,我預估了例如20萬元金額的收入(20萬有個上下幅度同時里面有20個單位),正常的話我應該在9月份把8月份預估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現在我9月至10月因為要考慮利潤導致收入不夠沒有沖8月的預進收入,然后我在11月把8月預進收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預進收入, 因為9月至10月11月期間開發票15萬所以11月重新預進收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時候把這個15萬給平嘍。因為著15萬差額是前期開過的 發票和 上下幅度的金額。我現在不理解的是我同事說的這個15萬是什么意思,因為前期開過票為啥還要到月底找15萬收入平那個差額。還有他說這樣不影響全年收入
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經濟補償金 申報個稅時可以放在工資薪金收入里申報嗎?
您好老師,請問開的發票不符合,不能作為進項稅,還沒有勾選認證,如何進項稅額轉出?在稅務界面是選擇勾選認證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫社保,但是沒有報個稅,發工資走私賬,那他這個社醫保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協議這里怎么選?
老師,我們公司進口煤炭,從蒙古進來煤炭出廠的時候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價50元,金額是50000元,應付賬款-蒙古客戶:50000元,因為煤炭運到海關那里還要稱重,重量會有偏差,打比方重量是1010噸,合計金額是50500元,我們是按照海關的給的金額繳納關稅和增值稅的,那應付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個應付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務局辦理還是網上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現在我們的公司帶來風險,都交給另一家機構,說另一家機構代和我們公司沒關系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養牛業從個人手中買了牛,貨款已付,未取得發票如何做分錄
老師好!我公司的賬務原來都是只對內的,現在老板要規范做賬,依法納稅,請問現在原來的那套內賬期末數結轉的問題,老板不想補稅了,未分配利潤有金額,現在只想把庫存數和應收應付這三個科目轉過去可以嗎?其他科目不轉,賬能平嗎
我不明白的是為啥我這個1月份沖掉后應該下欠的金額應該是81萬,但是我1月份暫估數是94萬元
您81是針對295沖銷掉214來說的 跟本月的94沒有關系
那我這樣操作對嗎
暫估收入先做未開票收入申報 然后開具發票再沖銷未開票收入么?