同學你好 報廢分錄: 借:固定基金 貸:固定資產 收回殘值變價收入 借:銀行存款 貸:其他應付款等(因為有的事業(yè)單位這部分處置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“專用基金—修購基金”(適用于變價收入可自用于以后購建固定資產) 具體情況看你所在地區(qū)或單位類型對固定資產的處置要求,可以查閱你單位相關文件來決定。
老師:請問事業(yè)單位固定資產轉移的賬務怎么處理?該資產已全部折舊完。
老師,事業(yè)單位的固定資產怎么做記賬憑證?
老師,單位有以前的固定資產沒入固定資產賬,現(xiàn)在要上賬,怎么處理?單位是事業(yè)單位會計準則
老師,請問事業(yè)單位固定資產處置怎么賬務處理哦?還沒有折舊完的
請問老師 事業(yè)單位的固定資產要清理怎么做賬
公司提供化學處理技術服務,和物理處理技術服務,請問分別開具發(fā)票的稅務編碼是具體哪一個?
請教一下,非常感謝! 題目支付盡職調查費2萬元,為投標發(fā)生差旅費3萬元,向銷售部門經理支付年度獎金1萬元。在計算企業(yè)利潤時為什么不按照已發(fā)生的成本占估計總成本的比例確認履約進度。分攤以上的成本。企業(yè)利潤減去分攤的成本。而是題目在計算利潤時,直接減去2-3-1萬元。
老師,您好,我們和國企合作,一個月有50萬左右的采購成本,然后國企開給我們的發(fā)票是一天一天的開的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個月開一次發(fā)票的。
老師,這個經營范圍可以開勞務費發(fā)票嗎
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現(xiàn)到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
老師,我們單位是公路單位,堵車方便面送給司乘人員視同銷售增值稅,怎么做分錄,我們是一般納稅人簡易計稅,是借管理費用 貸銀行存款 增值稅嗎
請教一下,煩請詳細解說一下,非常感謝!根據(jù)期初資料,資料(1)至(3),甲公司10月存貨相關業(yè)務對利潤表“營業(yè)利潤”項目的影響金額為什么題目2里面,銷售M產品的銷售的主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本沒有計算進去? 《題目(2)銷售M商品一批,增值稅專用發(fā)票注明銷售價款500000元,增值稅稅額65000元,該批M商品的成本為380000元,商品已發(fā)出,款項尚未收到,因客戶資金周轉出現(xiàn)問題,甲公司預計該筆銷售款項收回的可能性較小。》
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發(fā)票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎