同學,你好 借:管理費用 貸:庫存現金
公司新成立賬上沒有錢,員工幫公司買各種小件都是自己墊錢從淘寶上買,沒有發票,購物記錄截屏是否可以直接作為報銷依據,另外這些小錢都是另一位員工(老板親信)直接給他們報銷了,記賬:借管理費用開辦費貸:現金,然后借現金,貸其他應付款-個人,是否正確?另外,這名員工(老板親信)自己也墊了很多款買東西,發票都給財務了,但是說公司現在沒錢,她先不報銷,這種情況怎么記賬呢?
老師我想問下我們賣車的,然后這個月進項不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發票進來,然后做了合同先預付5萬塊押金給對方公賬上,我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方,現在是這個情況,對方月底開的6臺車給我們進項抵扣了,然后現在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車,那我們要高開一點發票金額開給對方嗎?其次對方賣掉了這開給我們的6臺車里面的1臺車,那我們現在開還給對方1臺車,那這臺車款他們打給我們對公吧?不然開出去發票實際沒進賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
公司已經運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產,老板私賬買了固定資產啊辦公費啊,有一些不開發票的就不管它,但有一些對方發票開來了?,F在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現金,但賬才建立沒有現金,那應該怎么辦?借:固定資產、費用等,貸:其他應付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候對公賬戶有足夠的錢了,再把這個錢轉到老板私賬,把其他應付款做平,這樣操作有沒有風險?
公司剛成立,前期是老板自己拿的錢,有些東西也沒有發票,都是掛在其他應付款-老板開辦費,1月有一張發票沒記在現金臺賬表格里,我以為是老板自己拿的錢,就留了現在現金臺賬表格的余額,其余都結給老板了,這樣現金賬和臺賬就對上了,然后剛才發現,這張發票在臺賬上漏記了,實際上用公司現金付的,所以我現在現金賬比臺賬多了一筆這個錢,該怎么調整
老師請問一下我們有一個小規模的公司,現在準備要注銷了,但是我們賬面上還有很多掛賬,就是以前年度匯算拿成本票有很多應付賬款(但實際我們沒有欠供應商的錢了,只是平常進貨都現貨現款,然后當時進貨的時候不是需要我們付稅錢才給開票嗎,當時就沒有拿票,是做企業所得稅年報的時候才一次性拿的票,而且當時都是老板個人賬戶付的貨款,所以賬面有很多應付賬款掛著 這樣能注銷嘛?)
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣???這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
可是之前已經入了管理費用了,這筆當時做的是:借管理費用,貸其他應付款-老板,支付時:借其他應付款-老板,貸庫存現金
同學,你好 那你這不是做好了嗎?是哪里有問題?