可以的,也可以直接坐到稅金及附加里面,這一分錢不影響。
請問老師,去年的印花稅沒有核定,今年核定的,補交了去年的印花稅,就當月計提稅金及附近,那還會不會影響以前年度損益,需要做一個調整以前年度損益的分錄
老師好,5月份匯算清繳時交的所得稅應該記以前年度損益調整,請問這個以前年度損益調整去了什么地方?謝謝!
請問老師去年12月多提了0.01元印花稅這個月調沖,是記以前年度損益調整嗎?
你好老師,12月用了以前年度損益調整,那需要在12月的利潤表上體現這個以前年度損益調整科目嗎?
#提問#去年12月稅金及附加多計提1分,本月繳稅后需要調整這一分錢入以前年度損益調整嗎
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
支付法院裁決的勞動工資,怎么記賬
老師你好,24年第4季度財務報表更正申報,利潤有變,24年所得匯算已申報,24年4季度所得申報還需要更正申報嗎,謝謝
以前會計分錄是:借:稅金及附加,貸:應交稅費—應交印花稅,如果直接加里面報表里面稅金及附加只0.01元不好看。
可以做,相反的也可以做到以前年度損益調整。
22年1月做賬我直接沖減這1分錢,借:以前年度損益調整 0.01 ,貸:稅金及附加0.01,這樣可以嗎?
借應交稅費貸,以前年度損益調整。
哦,是的,應該是應交稅費
對的是的,是這么做的。
以前年度損益調整設二級科目:稅金及附加還是印花稅?
你好,不用設置二級科目地。
還不只有一個這一個業務以后調整其它的業務損益類的科目都需要用到這個科目。
我上年度已經把這個科目設了明細科目
那就寫稅金及附加。
以前年度用了幾次這個科目,為了自己區分方便已經設了明細
你好 稅金及附加寫啦。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
其實印花稅當月交上月時再來直接做賬,不計提可以吧?
可以的,這個自己選擇。