同學(xué)你好 暫估入庫就可以了 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款
收到貨物,但是還沒有收到發(fā)票,并且這筆貨款已經(jīng)銷售出去,怎么做賬務(wù)處理,具體的會計(jì)分錄
如果貨物款已付,貨已到后又已賣出發(fā)票仍未收到,那么該怎么入賬,怎么做會計(jì)分錄
已經(jīng)付款和收到貨物,但沒有收到發(fā)票,怎么做會計(jì)分錄?
收到貨,款已付,發(fā)票沒到,如何做賬處理,具體的會計(jì)分錄怎么做
貨已收到,貨款已付,發(fā)票未收到,會計(jì)分錄怎么做
勞務(wù)報(bào)酬一個講課費(fèi),稅務(wù)局代開發(fā)票,他開發(fā)票的金額是稅后的金額,總金額是4700多,那么我申報(bào)個人所得稅的時候在填寫他勞務(wù)報(bào)酬收入的時候應(yīng)該怎么填呢?
一個中型企業(yè),一般財(cái)務(wù)部有哪個崗位設(shè)置
房產(chǎn)公司欠我公司160萬,兩家商議以房抵帳。協(xié)議房子先不過戶,等賣出后,收到款項(xiàng),直接為第三方辦理過戶手續(xù)。現(xiàn)在由于房地產(chǎn)不景氣,房子只能賣到80萬。我公司協(xié)助第三方辦手續(xù)時,網(wǎng)簽合同規(guī)定必須不低于100萬。商量對方公司原來合同變更和網(wǎng)簽合同100萬一樣。對方公司不同意,說已經(jīng)按160萬做賬交稅。請問房產(chǎn)公司交稅是按什么交?他家會計(jì)說得對嗎?我這種情況怎么賬務(wù)處理
老師,暫估了一百多萬沒發(fā)票企業(yè)所得稅已交,要是后面注銷,這個會不會有影響
老師,我徐州公司給河南公司開了40萬建筑服務(wù)勞務(wù)發(fā)票,我是小規(guī)模納稅人需要預(yù)交稅嗎?
公司的注冊資本金是20萬元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立額,今年三月份公司法人個人賬戶向公司對公賬戶打了兩萬元作為注冊資本金,請問需要做公示嗎?在哪公示怎么操作
老師:公司去年出售舊車,不小心把累計(jì)折舊借方金額25365.60寫成55365.6了,已跨年了我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬?
老師,2014年的固定資產(chǎn)汽車未入賬,這個月入賬的話,下個月是按月計(jì)提折舊呢還是一次性折舊
老師,您好,進(jìn)口三文魚稅率多少,有什么稅收優(yōu)惠政策
老師,股東借給公司的款,還股東款時能不能從公戶取現(xiàn)金給?
那等收到發(fā)票的時候怎做
我是這樣做的,收到貨物同時付款,借庫存商品貸銀行存款,等到回來己是下個月了,借庫存商品(紅字)貸銀行存款(紅字),然后再做一筆正常的借庫存,貸銀行,這樣可以嗎
同學(xué)你好 嗯 這個可以的
上個月做錯了一筆賬,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,其實(shí)應(yīng)該是放在其他應(yīng)收款的,那這個月我如何調(diào)回
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
直接做借:其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用(紅字嗎)不是先做管理費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字),然后再做借:其他應(yīng)收款,貸;銀行存款嗎
同學(xué)你好 對的 這樣就可以的
先做管理費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字),然后再做借:其他應(yīng)收款,貸;銀行存款這樣對嗎
同學(xué)你好 對的 這樣就可以的