你好 ;? ?你們開的專票 出去是嗎 ?? ?
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位(不在一個省)開好專票(對方到現在還沒有認證) 并提交外經證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯和發票聯自己留存哈 再收回之前的原發票的抵扣聯和發票聯 就可以了哈 因為對方沒有認證的情況 2. 外經證11月已經申請了 現在還沒有聯系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經證的申請哈 (假如對方交稅 那再退即可 (假如對方沒有撤銷 我們申請的外經證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對方沒有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
老師 你好!對方開發票給我們開錯了稅號,已經跨月了,現在我們要求他們重新開票,我們只把抵扣聯退回去就可以了是吧?那邊財務非要我們把記賬聯也一起退回去,我說我們已經訂在賬薄里面了!是我說的只退抵扣聯就可以了是嗎?因為記賬聯已經訂好了
老師,我們開出去的發票清單有2聯的,我想著給對方一聯,我自己留著一聯,可是現在客戶說要2聯,那都給對方了,那我們自己做賬就沒有清單啦?可是對方了又要一定要2聯,他們干嘛非要2聯啊?一聯不是就可以了嗎?
老師 ,發票沖紅了,對方說讓我們給他們一聯,說他們要做退貨,可是沖紅了我們不是全部要留著做賬的嗎?一聯也不能少吧?
客戶退回了我們之前開的專票發票聯和抵扣聯,因為價格變動,他們也沒有抵扣,現在我們開了負數專票出去,現在開出的三聯負數票和之前的收回的兩聯正數票怎么保管?之前正票我們是做了收入,現在負數的第一聯我們是要做賬的,那么正數和負數的抵扣聯和發票聯都不用給客戶了,直接留存就好了嗎?
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
是啊,專票普票都一樣,我們是銷售行業的額,凍品公司,都有清單的額,但是對方要2聯,那我們做賬不是只有發票 ,沒有清單了?
你好 ;? ?你自己打印清單呀 ;? 你開專票給對方就是? 發票聯次和抵扣聯 分別都要附清單明細的 ;? 普票給對方一個發票聯次 附清單即可