你好; 9月開的是10萬。 10-12月你合計開票收入開了多少? ??
老師,小規(guī)模納稅人(季度報),8月份開了增值稅發(fā)票50萬,請問增值稅申報是開票的次月申報,還是季度第10月份申報?
小規(guī)模企業(yè),季度申報,7月份開票14.5萬,8月份開票13.5萬,9月份開票16萬,季度收入在45萬以內(nèi),但是9月份單月超過了15萬,那么季度申報需要交納增值稅嗎?
假如小規(guī)模納稅人在第三季度申報了未開票收入10萬元,第四季度這10萬元未開票收入又開了發(fā)票,另外還開了30萬發(fā)票,第四季度的納稅申報表上收入要填多少?是30萬嗎?
老師,單位是小規(guī)模納稅人,9月份申報了未開票收入10萬,10月份客戶要票,就給他開了這10萬。季報增值稅那我第四季度怎么報增值稅呢
老師,您好 請問下小規(guī)模企業(yè)季度開票30萬免增值稅,我們是季度報稅 比如10-12月份,我再11月份的時候一次性開30萬發(fā)票可不可以,還是說每個月10萬額度,單月超了10萬就需要繳納增值稅
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發(fā)票只有收據(jù)和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調(diào)增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認(rèn)稅額的時候是按發(fā)票稅額確認(rèn),然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務(wù)賬與倉庫盤點一致,現(xiàn)在這個材料領(lǐng)用憑證是負數(shù),這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規(guī)模物流公司,業(yè)務(wù)不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發(fā)布運輸服務(wù)信息,那個平臺上就有司機會聯(lián)系我們,截止目前已經(jīng)為客戶服務(wù)運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸?shù)竭_確定沒問題了我們有項目負責(zé)人私人墊付私轉(zhuǎn)給司機,司機會接下一單運輸服務(wù)原因,不會給我們?nèi)ザ惥执_發(fā)票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發(fā)票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當(dāng)做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標(biāo)識是指取得的進項票做了帳務(wù)處理做了稅前扣除,就作入帳標(biāo)識,我收票方作了入帳標(biāo)識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發(fā)票給其他單位 其實是分?jǐn)偟?沒有賺錢 我在稅務(wù)系統(tǒng)中 稅務(wù)分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發(fā)現(xiàn)有錯誤在此更正,現(xiàn)在需要稅務(wù)局批準(zhǔn),是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現(xiàn)在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應(yīng)商好解決,他就送了一次貨,也開了發(fā)票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費,設(shè)備修理費等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發(fā)票入賬的還需要繳納印花稅嗎
合計開了20多萬,其中有上月的10萬
你好;? ? ? 那你還得紅沖無票收入的; 那么你開票20多萬? ?-無票收入 10萬; 那么你實際 收入是10來萬都是普票 你在10欄次免稅銷售額里面去報免稅?
老師,那如果第四季度我就開了10萬發(fā)票。就是上學(xué)的嗎10萬。咋么操作
你好;? ?是的。 直接按? 開票金額減去無票收入金額? 來報? ?
老師,沒明白您上面說的
比如我三季度申報了未開票收入10萬,四季度又開票了。怎么申報
四季度總共開了10萬,就是上季度的10萬未開票收入
?你好 ;? ? ? ? ? ? ?那你直接 4季度就是0報收入了 。因為你開票10萬還得沖10萬無票收入? 那就是0 了? 。? ? ??
老師,那做賬就是紅沖上季的無票收入,再按發(fā)票做賬,是吧。還是直接把發(fā)票貼上季度的無票收入那。
?你好; 1. 是的。先? 紅沖無票收入在按開票? 做分錄處理? ? ; 分別去處理分錄? 做兩筆??