借以前年度損益 調整負數? 貸現金負數??
老師你好,我想問下,我去年做了一筆費用,發現多計入了,當時做的是借:管理費用-福利費 4500,貸:應付職工薪酬-福利費 4500;借:應付職工薪酬-福利費 4500 貸 :其他應付款-某某超市4500。我跨年如何調整這筆分錄呢?這筆費用當時不應該做的。
老師,去年有一筆福利費的發票,正確做法第一步是借管理費用,貸應付職工薪酬福利費,然后第二步借應付職工薪酬福利費,貸銀行存款,可是去年的那筆沒有做第一筆分錄,直接做了第二筆分錄了,在今年要怎么改
老師,去年有一筆借:管理費用-職工福利費 230 貸:庫存現金 230 這筆發票錯了,是另外一家公司的發票入了賬,今年1月份入賬怎么調整這筆賬。
老師 去年有一筆憑證是借管理費用–福利費1000貸銀行存款1000 后來發現應該是借管理費用–保險 這個要怎么調整呢 去年已經結賬了
老師好,去年12月份做了一筆憑證 借:管理費用 5409.30 貸:預付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實我這筆憑證不應該做,我現在今年1月份調整 應該怎么做分錄
老師請問資產模塊怎么使用啊,感覺好復雜,錄進去會自動折舊嗎?
老師,我們本來持有A公司的股權,并實際繳納50萬,后轉讓給B公司,B公司無法支付這部分股權,請問我記入營業外支出,需要什么查資料?有的話發一下模版
老板將個人的車過戶給公司,需要哪些費用,還有流程是什么
純外貿企業,A工廠的貨12月已經拉走出貨,票未到,暫估分錄,借:庫存商品 貸:應付賬款-A工廠,還是貸:應付賬款-暫估入庫?
可以更正以前年度的所得稅匯算清繳報表嗎
老師,暫估的費用匯算清繳如果我在4月份就申報了,5月份票來了可以不用調增吧?
老師,我們本來持有A公司的股權,并實際繳納50萬,后轉讓給B公司,B公司無法支付這部分股權,請問我記入營業外支出,需要什么查資料?
公司賬務交給第三方,現在公司給稅務局搖號列入風險管理,查到進項大,少報收入,該怎么處理
b.c公司共同經營一個項目,在a公司運作(a不占股),b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款?,F在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現清算利潤,按五五分計算盈虧。 1.b應承擔的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應承擔的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,你好,請問這道題第10小問,向稅務機關自行申報的消費稅為什么沒有抵扣第3小問委托加工的消費稅,葡萄酒的消費稅是可以抵扣的呀,但是標答沒有抵扣,請問為什么?
小企業會計制度,沒有以前年度損益調整科目。
你好直接用未分配利潤?
可以不用負數,換一下借貸科目嗎。
用復數或者相反分錄都可以。
老師,不同做法有什么區別嗎。
結果是一樣的,沒有影響。
。就是有的損益類科目,即相反的方向軟件取不到數。