你好,這個應該是老員工吧? 那么先算他的日工資,4500/21.75=207 然后再算他實際工作的時間
你好,昨天收到公司發(fā)信息說 因疫情關系 早班不營業(yè) 現(xiàn)在不需要那么多人 也剛好碰上我家里有事 讓我不要去上班了。這合理嗎 一個月有4天假 然而上班只上到23號 休息了兩天 然后是怎么算的 沒有上到一個月按理來說不應該也有假的嗎
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個月,工資表也是4500減社保公積金個稅是0,到上班后申請津貼下來后在應付工資里紅沖4500*5到其他應付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計,借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務上沒問題,那個稅申報是否應該是在那5個月收入都填0,社保公積金也應填0因為這部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實是扣了啊,以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的,這就相當于多報收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計稅嗎,這個收入最好還是別多報吧。怎么解決,就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填,這樣可以嗎?
2月有28天,10天帶薪年假,3天無薪年假,一共放假13天,然后請假9天,28號是周日又正常休息一天,比如工資是4000一個月計算的話,那這個月考勤工資該怎么算了?
規(guī)定員工月休4天,平時只要休息沒超過4天就算滿勤,但是2月份,公司放年假放到2月16日,老板說7天年假算工資,多放的天數(shù)沒有工資,然后從16到28號是一直上班的,并且平時工資底數(shù)固定一個月減4天,像2月就是28-4=24天,請問應該怎樣給員工計算2月工資,拜托老師幫忙解答,太懵了
您好,過年那個月店里讓停休,本休4天只休息了2天,然后總共上了23天班。底薪4500正確算工資應該怎么算
老師,工廠無人值守設備屬固定資產(chǎn)哪類
倉管沒給進貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標項目授權(quán)給分公司核算,但前期費用發(fā)票都是總公司,可以內(nèi)部轉(zhuǎn)賬給分公司做成本應收分公司的錢嗎
我們公司原營業(yè)執(zhí)照注冊資本400多萬,23年底更換營業(yè)執(zhí)照注冊資本為5000多萬,后來我們主管部門注資6000多萬,我把營業(yè)執(zhí)照上5000多萬的注冊資本作實收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務處理對嗎? 現(xiàn)在稅務要我們交實收資本+資本公積一共6000多萬的印花稅,這個印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個6000多萬交印花稅
老師,金蝶云星空企業(yè)版,固定資產(chǎn)卡片初始化,沒有會計政策,財務信息下面都是灰色的,我應該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產(chǎn)卡片
老師,固定資產(chǎn)清理,在借方余額表示什么
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款。這樣做對嗎
老師,你好,匯算清繳時,資產(chǎn)負債表和利潤表年報直接填寫提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團公司,總公司拿專利權(quán)價值100萬投資子公司,1、做賬時都需要什么手續(xù)?2,怎么證明專利權(quán)價值100萬,3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個會計,員工報銷單上面只有會計主管和復核這里簽字,我應該在哪里簽字比較好,以前的會計都在會計主管這里簽字的,我覺得好像不對,我只是一個小會計呀,如果我不在會計主管這里簽字的話,這里也是空著,平時簽字就報銷人,會計,副所長,所長這四個人
在那里上了三個月班,21.75是怎么說呢
21.75是國家規(guī)定,每個月正常的工作天數(shù)的