您好,請問是有什么問題嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
預收客戶貨款30萬,每次下單的貨款沖減這30萬,我應該怎么做帳,謝謝
收到貨款時:借銀行存款30萬,貸預收賬款30萬 每次下單時:借預收賬款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅
每個月底累計起來銷售額是多少,比如說一萬,借預收賬款1萬,貸主營業務收入1萬,30萬直接像您給出的分錄寫一筆,以后每個月要沖減的貨款都是這樣記,一直到沖完為止哈
是的,一直到沖完為止
但是他所有的款式打8折,就是這個月的現金收款比方說1萬,我做報表的吋候分錄就是按8千做,是不是,應該怎么體現這個關系呢
打八折的話就是直接按8千確認收入的,直接沖8千的預收款
我先寫筆借銀行存款30萬,貸預收賬款30萬,借預收賬款8o00,貸主營業務收入8ooo是這樣的嗎
是的,還有應交稅費應交增值稅記得加上去
但是還有2千的折扣款,怎么體現呢
商業折扣是商品直接打折,以折扣后的價格入賬。折扣款不需要入賬的
但是我實際收入1萬啊,最后帳做完,貨幣資金這塊跟銀行卡余額要對上啊
實際收入1萬的話那就是不打折嗎?不打折的話那就是直接按1萬確認收入的