你好,這個到月末是不需要節轉的
老師,收到股東銀行匯款是做實收資本嗎?這個分錄正確嗎? 借:銀行存款 貸:實收資本 如果需要用收到的實收資本付房租,請問是怎么做分錄呢?
會計分錄,借銀行存款30,貸實收資本30,到月末和年末的時候需要做結轉分錄嗎,如果需要做具體分錄是?
21年的做的會計分錄,把往來款做成實收資本科目了,(借,銀行存款,貸,實收資本,),現在23年匯算清繳該如何調整錯誤憑證,具體會計分錄怎么處理?
利息收入分錄是借銀行存款 貸財務費用利用費用。到月末需要結轉損益嗎?分錄怎么寫?
老師,收到貨款后,做的分錄是:借銀行存款,貸:應收賬款,月末要不結轉到主營業務??分錄怎么做?
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師,分錄:借管理工資,貸應付工資,,這種未發放工資的情況月末或年末需要結轉嗎,
? 你好,這個跟實收資本有什么關系嗎?
我怎么區分哪些科目需要結轉,哪些科目不需要結轉,
老師這是另外一個問題,實收資本不需要結轉您回答了,我又問了應付需要結轉嗎
你好,其它問題需要重新提問的