你應(yīng)該用的是小企業(yè)準(zhǔn)則,那么你直接用稅金及附加沖紅,這個是負(fù)數(shù),是正常情況。
請問下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計(jì)提多了,今年一月紅字沖減錯了,按照,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計(jì)提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤表稅金及附加本年累計(jì)是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師您好,我是一般納稅人,七月份計(jì)提了附加稅之后在8月繳納的時候發(fā)現(xiàn)免稅,然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅,問題來了,第三季度的報(bào)表里面,營業(yè)稅金及附加這一欄,因?yàn)?月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就有了貸方負(fù)數(shù),所以導(dǎo)致第三季度本期的教育費(fèi)附加這一欄金額對不上本月實(shí)際的教育費(fèi)附加,這怎么辦呢?第三季度報(bào)表這樣正確嗎?
老師,我沖銷了上年第四季度稅金及附加。結(jié)果一月份的利潤表上稅金及附加是負(fù)數(shù),怎么辦?以前的會計(jì)沒有設(shè)置損益調(diào)整科目,所以我沖銷的時候科目沒變,紅字沖銷
以上一年度多計(jì)提的稅金及附加需要沖銷,記賬軟件是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,還有什么辦法可以沖銷!
老師,22年12月印花稅多計(jì)提了,23年1月了借:稅金及附加負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-印花稅 負(fù)數(shù)。23年3月申報(bào)利潤表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負(fù)數(shù),稅務(wù)局無法申報(bào)。3月我重新補(bǔ)了憑證:借:稅金及附加正數(shù)貸:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷1月的負(fù)數(shù) 然后借:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸:稅金及附加正數(shù)。科目余額表是沒有余額了,但是利潤表還是金及附加負(fù)數(shù)。這么辦?
小菲老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計(jì)證3%,同時在開具發(fā)票和你訂合同的時候需要注意什么?
未分配利潤很大怎么辦?
老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計(jì)證3%,同時在開具發(fā)票和你訂合同的時候需要注意什么?
請問一下老師貨物流,需要附什么?
老師,有一家公司 報(bào)工資的時候 漏報(bào)了幾個臨時工的工資 期中有三個是1000塊錢的 已經(jīng)產(chǎn)生個稅了 現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎
這個是企業(yè)所得稅0.03是什么
紙質(zhì)普通發(fā)票,開了紅字要拍照驗(yàn)舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請問老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報(bào),108投資總額填認(rèn)繳金額還是實(shí)繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計(jì)算?歐老師回答其他老師勿接
借方 稅金及附加 紅字 貸方應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅等紅字結(jié)果利潤表上的稅金及附加變成了負(fù)數(shù)
這樣做,對嗎
這是正常的,因?yàn)槟愠浼t嘛,你這個稅金及附加會增加當(dāng)期的利潤,這個是正常的。
老師,那反映在利潤表上的數(shù)字也是負(fù)數(shù),是正確的,對嗎?
對了,這個是正確的,沒問題的。