你這個企業是什么時候成立的?
東老師,還是我接著下午的個體戶問你問題,老師那假如我現在做了稅務登記,3月31號前需要匯算清繳嗎
請問老師,第一季度納稅申報期截止4.18號,如果我在3月31日至4.18之劍做匯算清繳的話,可以在第一季度彌補虧損嗎,還是必須要在3月31日之前做匯算清繳才能在第一季度企業所得稅申報時彌補虧損呢
老師請教兩個問題 1.如果股東今年有向公司借款的話,12月31號之前得還回來,不然是要交20%的個稅還是說按分紅扣20%的稅?(我只記得是月底得清款,具體是啥原因記不太清楚了) 2.如果是個人今年像公司借款的話,需要在卡在12月31號之前還回來嗎?還是說能隨便啥時還款?有沒有20%的稅的說法呢
老師,問一下我單位企業所得稅匯算清繳需要納稅調增補交稅款,我現在3月可以匯算清繳申報吧,申報后這個稅款我必須這月繳嗎,還是在五月底之前交了就可以
老師中午好啊,我想問一個問題啊,就是那個不是4月30號要個人匯算清繳嘛,然后匯匯算已經匯算清繳已經已經那個提交了,還能重新修改嗎?修改資料信息嗎?因為我一個同事。他交了每個月有交稅的,有交個稅,然后呢,他匯算匯算清繳的時候呢,忘記把子女添加進去了,你子女不是有個專項扣除嘛,然后現在他重想想重新更正還能更正嗎?他這種情況還能更正嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
18年9月注冊的
這么長時間了,我覺得你得做了,建議和你們的主管稅務確認一下
做匯算清繳嗎和稅務主管我這管戶的去確認,
那假如我過了3月31號去做稅務登記可以嗎?這樣是不是這次匯算清繳就不用了
對,但是你這么長時間沒有稅務登記稅務局可能會有罰款
老師我現在做稅務登記也會有罰款嗎
時間這么長的話,我估計會有罰款的。
老師的意思是還得先和管戶的溝通是嗎
對,你得做稅務登記的時候才知道
老師,海南地區的稅率和咱們河北的一樣嗎?老板想在海南注冊公司,不知道注冊一般還是小規模
海南可能會有特殊優惠政策,建議注冊之前還是得和當地稅務具體確認一下
老師,具體我要了解哪些東西,
商貿公司,銷售 纖維素會有相關優惠政策嗎
對,這個是需要想在那哪個地址出冊公司就向哪個地區的稅務咨詢