你好,那你就不能一次性沖那么多暫估了,你得沖一次等到過一段時(shí)間再?zèng)_一次。
2021油料票暫估,2022票拿來了,發(fā)現(xiàn)暫估多了,怎么賬務(wù)處理,所得稅匯算怎么處理
2021油料票暫估,2022票拿來了,發(fā)現(xiàn)暫估多了,怎么賬務(wù)處理,我紅沖去年的賬,但是今年賬上成本顯示負(fù)的怎么辦?
我們?nèi)ツ曩~上做了暫估成本入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款/暫估 今年收到的發(fā)票,我應(yīng)該怎么沖銷以前年度的暫估,怎么做比較準(zhǔn)確。
就是,我們?nèi)ツ陼汗懒艘还P成本,但是今年收不回發(fā)票,只收回了一部分,現(xiàn)在要把剩余未收回發(fā)票的那些暫估成本沖掉,要怎么做賬務(wù)處理
上年暫估的材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本,損益結(jié)轉(zhuǎn)了,今年拿到今年的發(fā)票怎么賬務(wù)處理
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
等到下次發(fā)票來了再?zèng)_沒沖的么?那所得稅匯算的時(shí)候要如何處理
在匯算清繳5月31號(hào)之前,這個(gè)票還能再來嗎?如果再來的話,你再?zèng)_暫估。
然后你匯算清繳的時(shí)候也不用再做調(diào)整了。
如果不能來呢?
不能來的話,您就要在調(diào)整表里調(diào)整了,然后要交稅了。
納稅調(diào)增是吧,調(diào)增一萬多也交不了稅
對(duì)納稅調(diào)整,然后交稅,嗯,一般你金額不太大的話,按2.5%教。
我不一定要交稅吧?我暫估是因?yàn)榘凑战?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生在去年,但我全年來看是虧的
如果您全年是虧損的,那就不用交的。
是我暫估多了
嗯,那您那您就一點(diǎn)一點(diǎn)的把暫估沖掉就可以了。
你說后面再有發(fā)票再?zèng)_?
嗯,沒有發(fā)票的話,你也可以把暫估給沖掉呀,因?yàn)槟阒灰獩_暫估的時(shí)候,你的利潤必然會(huì)增加,所以即便是你沒有發(fā)票也可以充,你沖完暫估,,你的利潤還是負(fù)數(shù)的話,那你就不用交稅。
我今年做了沖暫估的憑證,我今年的成本會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
嗯,那你暫時(shí)別出那么多占股了。
別沖那么多暫估了