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xxx代付辦公室購買零食給員工吃,分錄這么做可以嗎?借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:其他應收款-xxx
老師,食堂買菜費用,沒付款的,分錄可以借:管理費用~福利費 貸:應付職工薪酬~福利費
付食堂買菜借管理費用福利費貸應付職工薪酬職工福利費對嗎?
老師醫(yī)院食堂免費吃,1、食堂購買的餐具借醫(yī)療支出福利費,貸應付職工薪酬福利費,再借應付職工薪酬福利費,貸現(xiàn)金2、那食堂購買的米面菜直接就一個分錄借醫(yī)療支出福利費貸現(xiàn)金嗎
老師好,請教一下,員工食堂購菜及食堂用品放在應付職工薪酬--職工福利費。每月末,我都是按計提:管理費用--職工福利費 貸:應付職工薪酬--職工福利費;2、支付菜金及其他用品時:借:應付職工薪酬--職工福利費 貸:現(xiàn)金。可以吧
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉(zhuǎn)出)。
企業(yè)年報不是1月份開業(yè)的,是年中開業(yè)的。這個平均人數(shù)怎么算?
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師 《跨境應稅行為免稅備案表》 是發(fā)生第一比出口業(yè)務(wù)的時候就要做,做完以后就不用備案了 還是每次都要備案
工商年報登錄忘記聯(lián)絡(luò)員,怎么辦呢?
你好王老師,請教一下您公司注銷賬上有其他應付款余額10萬,股東打款到公戶10萬備注投資款,然后再還給股東10萬,收到投資款借銀行存款10貸實收資本10,還款是借其他應付款10萬貸銀行存款10萬,此時賬上沒有錢了,那實收資本產(chǎn)生的印花稅怎么繳納?如果再讓股東把印花稅繳了,打款進來備注什么
老師,這問題怎么回復好?
你好,我公司購買的蘋果樹苗合同總計878579,里面有不合格的樹苗6980株,金額132620,不合格的樹苗我咋做分錄,因為不合格的不付款
原先注冊資本,5000,實收資本1700,未分配利潤1000.現(xiàn)在減資到1000,退實收資本80,涉及哪些稅,怎么賬務(wù)處理
老師,A公司負責人貸款用于公司經(jīng)營方面,后找墊資方周轉(zhuǎn),支付一筆費用,該如何入賬
待付款的時候,借:應付職工薪酬~福利費 貸:銀行存款 可以嗎
付款的時候,借:應付職工薪酬~福利費 貸:銀行存款 可以