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繳納增值稅分錄怎么做?月底結轉增值稅分錄怎么做?

2022-02-15 21:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-15 21:55

借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,借應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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2022-02-15
你好,你原來留底在哪個科目里是進項稅額還是哪科科目
2022-08-12
同學,你好 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
2023-05-05
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-02-21
結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-09-10
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