你好,分包出去的,用發(fā)票就行。
老師,我想問一下,我公司是通信工程建筑服務(wù)公司為一般納稅人,我公司承包了一個(gè)線路改造工程連工帶料共計(jì)75萬元,需要給對方開9%的稅票,然后我公司又把工程承包給聯(lián)通公司,但聯(lián)通公司是現(xiàn)代服務(wù)類公司,只能給我公司開6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票!其實(shí)這個(gè)工程本身就是聯(lián)通公司承包的工程,因發(fā)包方要9%的工程發(fā)票,聯(lián)通公司開不了,就讓我公司承包,然后我公司又轉(zhuǎn)包給聯(lián)通公司,但聯(lián)通公司只能給我公司開6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,這種情況可以嗎?前提是只能承包給聯(lián)通公司,如果不可以怎么辦?
如果工程項(xiàng)目不做工資表。只是由一個(gè)承包人開具工程服務(wù)發(fā)票來做賬的? 比起工資表,開工程服務(wù)發(fā)票,哪個(gè)更能節(jié)稅?一般個(gè)人承包需要稅務(wù)局代開發(fā)票的。 專票是否也能認(rèn)證銷項(xiàng)?
本公司為以承接工程為主的鋁合金門窗制作及安裝公司。大多項(xiàng)目開票從高稅率13%開具,但本月有個(gè)項(xiàng)目是分開核算的,開了一部分9%的工程服務(wù)發(fā)票(本來分開核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發(fā)票,所以選擇了一般計(jì)稅開票),另外公司工人工資都是走代發(fā)工資,暫未收到勞務(wù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),那本月進(jìn)項(xiàng)抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進(jìn)項(xiàng),(本月也開具了些合并開票的13%稅率發(fā)票,可以一起抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),比如安裝服務(wù)怎么可以用材料進(jìn)項(xiàng)抵扣之類的
老師,請問一般納稅人的勞務(wù)公司不可以開9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票吧?勞務(wù)公司是不是也不可以承接包工包料的項(xiàng)目?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
。收到專用發(fā)票可以抵扣。
一般是個(gè)人承包,不是勞務(wù)公司承包的呢。
這個(gè)按實(shí)際人工費(fèi)可以是公司承包。也可以個(gè)人 這個(gè)按實(shí)際人工費(fèi)可以是公司承包,也可以個(gè)人承包。
現(xiàn)在,有些建筑公司的工人工資部分,都是說做工資表,申報(bào)個(gè)稅,一般不超5000每個(gè)月。 但是也有一些公司是直接承包給個(gè)人,個(gè)人稅務(wù)代開發(fā)票。 我都不知道哪一項(xiàng)更節(jié)稅。
我只想知道 哪一種更節(jié)稅,我也知道都可以操作。
單位進(jìn)項(xiàng)少的勞務(wù)報(bào)外包開回發(fā)票,這種節(jié)稅。
一般所謂的包工頭肯定不樂意的。 勞務(wù)公司收到款,也是想辦法支付出來。
這就執(zhí)行你們雙方協(xié)議約定。方法就是這些。