同學你好 對的 這個可以享受
我們是一家科技公司 主營信息技術服務 我們公司銷售一款產品既有硬件也有軟件部分 金額不能區分 我們是否可以按照信息技術*技術服務開票
我們公司是科技公司主營代理騰訊產品,騰訊開給我們公司是(信息技術服務*技術服務費),我們轉賣給客戶,也是開(信息技術服務*技術服務費)。請問我司是否可以享受增值稅加計抵減策(現代服務-信息服務業)
老師,請問信息技術服務類發票 開的是信息技術服務-技術服務費,這個業務是外包給別的公司做的,對方給我們開的成本票是現代服務-外包服務費 這個合規嗎?
老師,請問信息技術服務類發票 開的是信息技術服務-技術服務費,這個業務是外包給別的公司做的,對方給我們開的成本票是現代服務-外包服務費 這個合規嗎?
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
我們就是從騰訊那里買來賣給客戶,這樣也算嗎?
對的 這個也算的哦