一月份憑證都做完了,損益類科目是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個(gè)“本年利潤”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計(jì)并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個(gè)軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師您好,我是新手一枚,小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入,成本4510元,費(fèi)用4000元,請問月底關(guān)帳前,我還要記哪些憑證?要手動結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費(fèi)用和本年利潤嗎?還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)的?因?yàn)槲以趯?shí)操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時(shí),看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎?
公司之前沒有會計(jì),老板也是只做了一個(gè)銀行賬戶的流水賬,現(xiàn)在我來了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來,剛買了財(cái)務(wù)軟件,我也是剛考了初級證書還沒有實(shí)操經(jīng)驗(yàn),結(jié)果在設(shè)置科目的時(shí)候沒有設(shè)置成本類科目直接在營業(yè)費(fèi)用里核算的,項(xiàng)目從12月份開始,今年1月份還沒結(jié)束,像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件在去年年底直接結(jié)賬到今年三月份開始做記賬憑證,我現(xiàn)在一月份憑證都做完了,損益類科目我是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,還是到三月底三個(gè)月一起結(jié)轉(zhuǎn)(零基礎(chǔ)小白,不知道這樣表達(dá)老師能不能看懂 )
老師我想問一下,我是直接把前任會計(jì)的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
匯算清繳時(shí)工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設(shè)含稅100元開9%專票,現(xiàn)在只開3%專票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
這什么意思啊,都是商業(yè)匯票,付款期限最長不得超過 6 個(gè)月,后邊又說了個(gè)提示付款期限,遠(yuǎn)期商業(yè)匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業(yè)匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個(gè)月
賬面庫存商品數(shù)量為零,但是結(jié)存金額為負(fù)數(shù)
老師,銀行貸款報(bào)表怎么編制
匯算清繳時(shí)候營業(yè)外收入需要填表嗎?還有營業(yè)外支出,是不是就填主表
匯算清繳時(shí)候稅收滯納金怎么填表
老師,用友NC往來抵消如何操作呀?
老師,稅收滯納金匯算清繳時(shí)候填那一欄?
當(dāng)月只有支出費(fèi)用,沒有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,學(xué)員,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
謝謝老師,老師辛苦了
不客氣,周末愉快,學(xué)員