你好,這個是不是建筑業,是這個你改下,反結賬改工程施工,合同成本下面,你權責發生制做話,你要是收付實現制做,這個掛營業費用 可以,支付就掛這個可以
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續費有250元錢,老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預收賬款,聽取了一個財務朋友的建議,預收賬款每個月確認了一部分收入,但是現在賬上還掛著60萬,那現在要怎么處理呢?怎么樣才能規范化呢?
公司之前沒有會計,老板也是只做了一個銀行賬戶的流水賬,現在我來了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來,剛買了財務軟件,我也是剛考了初級證書還沒有實操經驗,結果在設置科目的時候沒有設置成本類科目直接在營業費用里核算的,項目從12月份開始,今年1月份還沒結束,像這種情況我應該怎么辦?
老師,我是一家常鑫運輸公司的內賬會計,一般人,2個老板合伙。其中一個兼公司出納。去年5月開始運營,有一個兼職會計做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個公賬,一個私賬。那個私賬就是公司的庫存現金,我就按照自己的思路一直做到現在。我整理了一下,發現了她現金為什么成負數了。剛開始成立時,兩個老板都往公賬里投錢吧,一個老板備注了注冊資金,有的寫了往來,還有空著的。另一個老板兼出納的也備注了注冊資金,往來,備用金和轉賬。是五花八門。那個兼職的會計也做了實收資本,其他的全部算作往來款用其他應付款科目。5一6月份沒有發生司機的費用開支,從7月份開始有司機的費用開支,她就一筆寫現金費用開支,結果現金就成負數了
老師好!之前我在房開公司上班,在2022年3月份開始我-直告知過老板要辭職,讓公司找人來對接工作,可老板一直說找不到人為理由。我在2023年1月份已經在其他地方上班,在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人。可公司的轉賬回單及統計發放拆遷戶過渡費這些新來會計不接。從去年6月份我就沒去公司了,可票據到今年5月份才有人肯來接手。公司到現在欠我2年多的工資未發放,問老板結算工資,可老板說沒錢。而且也不想簽工資欠發證明。他l說等幾天變更法人后由新股東來簽,我說是交接去年的東西,怎么是新股東來簽,有這樣的說法嗎?老師清問一下現在怎么處理這工資未發的事?
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
老師,房地產以房抵工程款,應該以哪個時點確認收入?
天府通辦怎么改手機號
老師好 提取的年終獎在申報企業所得稅表里,管理費中填在哪一欄
我是建筑業
那這個你之前營業費用 可以直接反結賬改為工程施工可以
你說收付實現制的意思是我們確認收入的時候是按實際收到錢才確認還是按收錢權利確認收入嗎?
你說反結賬的話我12月份已經錄入了分錄那我還需要一筆一筆的去改分錄科目嗎?
按實際收到錢才確認??
是, 你要是不想改,可以直接一筆分錄,借工程施工,借營業費用 負數,也可以
我們就是按實際收到錢才確認收入但是這樣是不是不太正規,不是說只有預算單位才按收付實現制做賬嗎?
你是不是做內賬,。內賬可以按收付實現制做賬,外賬才權責發生制
好的謝謝,就是如果我想查某個項目我截止目前已經花費了多少錢,我應該怎么查,我錄分錄的時候都是營業費用_材料費/工資/辦公費/業務招待費然后掛的項目名稱,這樣我想查看哪個項目這些費用一共花了多少錢我不是查不出來?
我設置科目的順序是不是錯了,我應該營業費用_謀謀項目_材料費/工資/辦公費
是,你這個需要設置營業費用_謀謀項目_材料費/工資/辦公費 這樣才可以查,