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老師,跨年紅沖發票如何寫分錄啊?去年開的發票今年被退回了。

2022-02-13 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-13 17:41

借應收賬款負數 貸以前年度損益調整負數 應交稅費負數。

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快賬用戶2846 追問 2022-02-13 17:44

對了,紅沖后又開出了新的發票。主營業務收入增加了。

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齊紅老師 解答 2022-02-13 17:44

借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。

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快賬用戶2846 追問 2022-02-13 17:55

那主營業務收入比實際高唉

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齊紅老師 解答 2022-02-13 17:55

你好,你紅充了100,又重新開了120,是這個意思嗎?

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快賬用戶2846 追問 2022-02-13 18:21

老師您看,去年已經做了這筆的主營業務收入。雖然有以前年度損益調整但今年又做了主營業務收入。那今年主營業務收入比實際高了啊,這筆其實是去年的收入。

老師您看,去年已經做了這筆的主營業務收入。雖然有以前年度損益調整但今年又做了主營業務收入。那今年主營業務收入比實際高了啊,這筆其實是去年的收入。
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齊紅老師 解答 2022-02-13 18:38

同學,你沒有看明白我的意思,開的正數發票也用以前年度損益調整。

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齊紅老師 解答 2022-02-13 18:38

紅沖后又開出了新的發票。主營業務收入增加了。 2022-02-13 17:44 借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。 這個不就是

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借應收賬款負數 貸以前年度損益調整負數 應交稅費負數。
2022-02-13
您好,這個可以沖紅的。
2023-03-22
您好,我的理解是去年沒做帳,今年就不能紅沖了。都沒有入賬
2021-12-27
借以前年度損益調整 應交稅費,應交增值稅銷項 貸應收賬款, 然后在做正確的借應收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費,應交增值稅銷項。
2022-04-14
你好,可以 可以紅沖的。
2021-05-08
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