您好,我的理解是去年沒(méi)做帳,今年就不能紅沖了。都沒(méi)有入賬
去年購(gòu)進(jìn)的材料發(fā)票 ,去年就領(lǐng)用了 。后面今年發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,然后現(xiàn)在發(fā)票紅沖,但是沒(méi)有重新開(kāi)票 ,紅沖之后做賬材料變負(fù)數(shù)了 ,要怎么做賬務(wù)處理
老師,去年開(kāi)的發(fā)票做了收入跟成本,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,在今年把去年那份發(fā)票給紅沖了,這個(gè)要怎么做帳?
老師,去年開(kāi)發(fā)票了,沒(méi)有做賬,今年建賬后,把去年的發(fā)票紅沖了,分錄如何做呢
老師,跨年紅沖發(fā)票如何寫分錄啊?去年開(kāi)的發(fā)票今年被退回了。
老師,我今天紅沖了上一年開(kāi)出去的銷售發(fā)票,我的會(huì)計(jì)分錄如何做?
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng)!!環(huán)保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,是不是不管有沒(méi)有稅會(huì)差異都要填寫?
老師,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會(huì)怎么樣
親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
老板買的茶葉、計(jì)入什么費(fèi)用
你好老師,單位出租了一個(gè)辦公室開(kāi)了5%稅率的發(fā)票,這個(gè)要繳稅嗎?還是超過(guò)30萬(wàn)才交稅,是小規(guī)模
請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)賠償怎么做賬
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評(píng)!!我們?cè)履┛梢宰约鹤鲋胤诸悊幔?/p>
2022年,小規(guī)模增值稅也是3%減按1%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師利潤(rùn)表本季度利潤(rùn)總額是盈利的,以前有虧損,這個(gè)季度需要計(jì)提所得稅嗎?
但是稅務(wù)那塊是可以紅沖的呀,賬務(wù)這塊如何處理呢
我不是很理解您的意思,既然沒(méi)入賬,賬上都沒(méi)有還需要沖銷什么
稅控盤這塊是可以紅沖去年的發(fā)票的,那紅沖之后,今年建賬了,我們肯定是要做賬的呀
我明白了,你這么做,去年的發(fā)票現(xiàn)在入賬 借:應(yīng)收賬款 ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 今年紅沖發(fā)票做賬 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù))
好的,還有一筆賬,去年因?yàn)闆](méi)有建賬,給其他公司開(kāi)發(fā)票了,今年其他公司把款打到我們公司賬戶上了,但是因?yàn)槿ツ隂](méi)有建賬,沒(méi)有數(shù)據(jù),今年收到這筆款的時(shí)候如何做賬呢
先確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收賬款
那以前年度損益調(diào)整不是最后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如何做呢
借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作順利,生活愉快