您好,先盤點出來資產負債。實收資本等。的金額錄入期初試算平衡開始做賬。。差額計入未分配利潤。
老師好!公司準備上新的財務軟件,一月啟用,現在錄入期初數,做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現在通過對賬只對出了應收應付預收預付還有固定資產,應交稅費庫存商品,這幾個科目,請問我只針對這幾個科目能做試算平衡嗎
老師好,公司以前沒有賬,現在建賬,有庫存商品是廢鐵,金額該怎么確定?公司的貨幣資金應付應收也核對好了,分錄不平差額應該走哪個科目?
老師你好,公司以前沒有記過帳,現在開始建賬,填完銀行存款,庫存商品,應付賬款等期初數,但是不知道每一項對應的對方科目具體是啥,這樣怎么把期初的資產負債表編平?
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內帳,新建賬期初數據只有銀行存款余額,兩個應收賬款余額,固定資產(21年買的一臺車,現在每月需要還款),一家應付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購做賬是 1 付款后: 借 應付賬款-應付貨款結算 貸 銀存 2收到發票后 借 應付賬款-暫估應付款 應交稅費-進項稅 貸 應付賬款-應付貨款結算 3 然后入庫 借 庫存商品 貸 應付賬款-暫估應付款 本來應該最后的余額都應該是結平的 但是有一家供貨商現在是應付賬款-應付貨款結算的借方余額3600,應付賬款暫估應付賬款的貸方余額35000,這個我看了以前的賬也沒有找出是哪幾筆出的問題,實際上這家公司付款、發票、發貨都是結清了的,現在要怎么把這個賬調平?
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,可以做一筆多借多貸分錄不?
您好。您現在是建賬,不需要做分錄,實際做分錄時是可以的。
分錄走未分配利潤可以不?是月中盤點的,當月還有業務
首先,您需要先建賬,建完帳之后,然后再按發生的業務寫分錄做憑證。
庫存的金額怎么確定?用平均價格嗎
建賬是第一步,然后是按業務處理做分錄。
?庫存的金額怎么確定? 實際盤點?
老師,是中途接回一家合伙公司的業務,
中途接回來不是說明原來有帳嗎?按照最后一期余額表數據率錄入期初。
老師,那邊也沒有賬務,庫存和業務接回來了做。建賬和合并遇到一塊了
老師,庫存商品的金額有確認的方法嗎?
庫存現金需要實地盤點