應該是支付的其他經營活動有關的現金。退回就沖
你好,請問發工資的時候多扣了員工的個稅,需要退還這筆給員工,請問分錄可以這樣做嗎? 發放工資時 借:應付工資 貸:其他應收款-社保公積金, 應交個稅 銀行存款 其他應付款—員工(多扣的個稅) 實際付給員工時 借:其他應付款-員工(多扣的個稅) 貸:現金
#提問# 老師,收到社保局給的生育津貼 到時候給員工現金流是收到與其他經營活動有關的現金,還是支付與職工及為職工支付的現金負數啊?
請問老師,我公司支付給員工的工傷款5萬,借:其他應收款 貸:銀行存款。現金流計入“支付給員工以及為職工支付的現金”么? 員工實際發生了4.5萬,給公司退5000元的時候。借:銀行存款 貸:其他應收款。現金流計入哪?收到的其他?還是沖“支付給職工以及為職工支付的現金”
別的公司代墊我公司員工工資,后期我公司支付給該公司,現金流量怎么選,應該是支付給職工以及為職工支付的現金還是支付其他與經營活動有關的現金?
計提是應付職工薪酬-公積金 其他應收款-員工 貸其他應付公積金中心 支付的時候又做了應付職工薪酬-公積金 其他應收款-員工 貸銀行存款 現在導致其他應收款員工是在借方怎么處理
也就是說,這支出的5萬和退回的5千全計入“支付的其他”?可是我明明知道這筆錢是用給員工了啊?為什么還要計入支付的其他?
那個是工資和福利,這個是其他的
那如果把這個工傷款變成職工福利費,支付的時候是計入“支付給職工”;那退回的5000遠,借銀行存款貸其他應收款。是計入“收到的其他”還是沖“支付給職工”?
是的,就是那個意思的哈
?老師,我是問退回的5000元現金流放到哪?
就是沖“支付給職工”
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復