你好,可以這么做的。
你好,請問發工資的時候多扣了員工的個稅,需要退還這筆給員工,請問分錄可以這樣做嗎? 發放工資時 借:應付工資 貸:其他應收款-社保公積金, 應交個稅 銀行存款 其他應付款—員工(多扣的個稅) 實際付給員工時 借:其他應付款-員工(多扣的個稅) 貸:現金
請問老師,公司員工交社保,借管理費用 其他應收款,貸銀行存款,這個其他應收款是個人交的438.21元,那么在員工工資上就要扣掉嗎,如果此員工工資是4500元,那么發工資時借應付職工薪酬 4500 貸銀行存款4061.79 其他應收款 438.21 ,是這樣做的嗎
請問一下1、計提工資社保公積金(單位承擔部分)時,會計分錄是不是,借管理費用-辦公室員工工資,社保,公積金;借銷售費用-辦公室員工工資,社保,公積金;貸應付職工薪酬-員工工資,社保,公積金,2、實際發放工資和繳納社保時,1)發工資時借應付職工薪酬-員工工資,貸銀行存款,其他應收款-公積金,社保,應交稅費-個稅;2)上繳社保時,借應付職工薪酬-社保、公積金(單位承擔部分),借其他應收款-社保、公積金(個人池承擔,企業代扣代繳部分),貸銀行存款?
請問給員工代扣代繳個稅的分錄可以不用應交稅費-應交個人所得稅這個會計科目嗎?直接以下這樣做分錄可以嗎?1.計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2.發放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-代扣個稅 銀行存款 3.繳納個稅 借:其他應付款--代扣個稅 貸:銀行存款
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?
股東退股,已經實繳投資款,那需要怎樣操作?
老師,我司收到一輛二手車發票,我看到我司是賣方,發票是二手交易市場開的,我司是賣方的話能收到發票嗎,我現在是弄不清楚這是不是我司的進項,由于是紙質的,在電子稅務局平臺我查不到
請問我們是光伏發電公司 二月份的電費四月份收到的,我們是在四月份確認收入還是二月份
老師,建筑勞務公司小規模開出勞務費發票1%普票50萬,收到底下包工頭成立的勞務公司開給我公司的1%勞務普票30萬,是否可以分包抵減差額計稅,50-30=20,季度沒超30萬的話,就不用交增值稅了?
國家扶持建廠和購買設備,后面出文書轉給公司做資產,會計科目怎么做,需不需要上稅
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
如果員工已經離職,退還不了這筆款,可以計入營業外收入嗎?
你好,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。