你好,具體的是什么問題?
老師,增值稅申報本月銷售額免稅銷售額為負數(shù),增值稅減免稅申報明細表的免稅銷售項目表的免征增值稅項目銷售額怎么填
老師好!外貿(mào)出口退稅,增值稅申報的增值稅減免申報明細表減免代碼及名稱選什么?
出口企業(yè)出口氧化鉻綠,開銷項票13%的稅,沒有進項票,用交增值稅嗎?還是填減免稅申報明細表出口免稅
增值稅減免稅申報明細表中免稅項目,出口免稅
在申報增值稅時,增值稅減免申報明細表中填寫的項目是免稅和零稅率的項目么?還是只填寫免稅項目? 免稅和零稅率有什么區(qū)別
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
生產(chǎn)銷售出口企業(yè),直接外購配件,銷售出口,增值稅按免稅申報,免抵正常申報免抵退稅,進項不能抵扣,要做進項轉(zhuǎn)出,增值稅減免稅申報明細表中免稅項目,出口免稅要填嗎?
你好,需要填寫的減免明細表的填寫。
還有你這個進項轉(zhuǎn)出,不需要做,進項轉(zhuǎn)出了,你這個是在哪里看到的。
是填免征增值稅項目銷售額這欄嗎?按出口發(fā)票金額填寫
商貿(mào)是選擇退稅勾選,不需要做進項轉(zhuǎn)出。
我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),直接外購配件,銷售出口,增值稅按免稅申報,免抵正常申報免抵退稅,進項不能抵扣,要做進項轉(zhuǎn)出嗎?
好,進項可以抵扣的。
直接購進,出囗說是免稅,說是視同內(nèi)銷進項才可以抵扣?
出口一般納稅人可以申請退稅。 如果視同內(nèi)銷的話,抵扣。
直接購進,出囗說是免稅,進項轉(zhuǎn)出
一般納稅人如果是商貿(mào)的話可以退稅,你是不是生產(chǎn)企業(yè)啦?
生產(chǎn)企業(yè)
生產(chǎn)企業(yè),如果你備注備案的是生產(chǎn)出口退稅,有直接外購的,在出口的,這種不可以退稅
為什么,有點不明白??
你們備案的是生產(chǎn)企業(yè),就不允許外購直接銷售。必須是自己生產(chǎn)的才可以退稅。
備案的是生產(chǎn)企業(yè),不允許外購直接銷售。要怎么申報呢?
附表一免稅收入里面填寫的。 后減免明細表,最后一行,
我按正常免抵退稅申報了,增值稅按免稅和進項轉(zhuǎn)出申報了怎么辦呢?
去修改你的申報表的