這個按其他建筑服務交增值稅
某市政府因水利工程建設的需要進行水渠建設,水渠建設過程中壓覆XX礦產公司的礦產資源。XX礦產公司已于事前獲得該礦產資源開采權,現市政府委托市水利局對XX礦產公司的礦產資源未能開采經營造成的損失進行賠償處理。市水利局與XX礦產公司雙方協(xié)商,所壓覆鐵礦資源(原礦石)按2.00元/噸的標準進行補償,補償金額為:56.21萬噸*2.00元/噸,合計人民幣壹佰壹拾貳萬肆仟貳佰元整(¥1124200.00元)。應交什么稅?為什么?如果XX礦產公司與當地稅務機關在這筆補償收入應納稅問題上產生爭議時,應該如何處理?請你進行稅收籌劃。
老師,您好!我們公司從下個月就轉一般納稅人,麻煩老師幫我分析下我的理解是否正確: 首先,我們是環(huán)保行業(yè),那我們的收入就是公司幫助客戶清理不同的垃圾所獲得的勞務收入。 其次,我們的成本:1、我們把垃圾從客戶處用車運輸到我們垃圾場地,這個運輸過程中所發(fā)生的車輛油費,維修費屬于公司成本;2、垃圾場地各種機器設備的折舊費屬于公司成本;3、垃圾場地工人的工資及社保,福利費以及工地上用的勞保用品屬于公司成本;4、垃圾場地打包所用的工具及工人勞保用品屬于公司成本;5、垃圾場地的房租物業(yè)水電費屬于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司處理的,這個委托其他公司處理的處理勞處費也屬于公司成本;7、部分垃圾需要運輸到指定地點焚燒等發(fā)生的運輸過程中的油費維修費是屬于公司成本; 再次,就是業(yè)務部門發(fā)所生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為銷售費用;行政管理部門所發(fā)生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為管理費用;銀行貸款利息及手續(xù)費全部為財務費; 老師,我的這個對垃圾處理流程和對各成本費用的劃分正確嗎?請指教!
你好,農業(yè)公司利用自有資源幫助農民平整土地,打地下水井工程取得的收入,如何進行賬務處理?
(一)位于市區(qū)的某房地產開發(fā)公司于2010年1月-2013年2月開發(fā)某住宅項目,發(fā)生相關業(yè)務如下:(1)2010年1月通過競拍獲得一宗國有土地使用權,合同記載的總價款為600萬元,繳納契稅30萬元。(2)支付開發(fā)間接費用50萬元、支付建筑企業(yè)工程款800萬元;(3)發(fā)生管理費用200萬元、銷售費用300萬元、利息費用400萬元(不能提供金融機構貸款證明)。(4)2012年11月開始銷售,可售建筑面積共計30000平方米,截止2012年12月底共銷售可售建筑面積的80%,取得收入4200萬元;剩余的建筑面積當年尚未銷售,企業(yè)按照規(guī)定辦理了土地增值稅清算手續(xù)。(5)2013年2月房地產開發(fā)公司將剩余的20%房屋打包銷售,取得收入1050萬元。(6)其他相關資料:當地政府規(guī)定,房地產開發(fā)費用扣除比例為10%。進行土地增值稅清算時,可扣除的房地產開發(fā)費用為多少
(一)位于市區(qū)的某房地產開發(fā)公司于2010年1月-2013年2月開發(fā)某住宅項目,發(fā)生相關業(yè)務如下:(1)2010年1月通過競拍獲得一宗國有土地使用權,合同記載的總價款為600萬元,繳納契稅30萬元。(2)支付開發(fā)間接費用50萬元、支付建筑企業(yè)工程款800萬元;(3)發(fā)生管理費用200萬元、銷售費用300萬元、利息費用400萬元(不能提供金融機構貸款證明)。(4)2012年11月開始銷售,可售建筑面積共計30000平方米,截止2012年12月底共銷售可售建筑面積的80%,取得收入4200萬元;剩余的建筑面積當年尚未銷售,企業(yè)按照規(guī)定辦理了土地增值稅清算手續(xù)。(5)2013年2月房地產開發(fā)公司將剩余的20%房屋打包銷售,取得收入1050萬元。(6)其他相關資料:當地政府規(guī)定,房地產開發(fā)費用扣除比例為10%。進行土地增值稅清算,允許扣除的項目金額合計為多少,可扣除的房地產開發(fā)費用為多少
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,老師這是我寫的,然后我看下最后的數據是19227.9,19227.9?2不等于實際支付的9113.95呀
小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過30萬,免征增值稅,是指只適用3%稅率得收入嗎?
老師,我們公司經常收到“農信銀行應收墊付款(財付通)”這個是干啥的,我要計入營業(yè)收入嗎
老師好,收到社保的穩(wěn)崗補貼收入,需要確認增值稅嗎
有規(guī)定是先付款還是后取得發(fā)票?還是先取得發(fā)票后付款?
收到財政局專項資金怎么怎么做分錄?
22年發(fā)票漏記賬成本票24萬,入到24年納稅調增,還是直接入到22年未分配利潤,改之后的報表,或者入到24年未分配利潤,勾稽關系不對?
老師,固定資產已經計提完了,現在要報廢,應該怎么做賬
老師,會計學堂小規(guī)模中深圳快學商貿的報稅資料從哪下載?
嗯嗯,具體的會計分錄怎么做呢?
借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 ? ? ?應交稅費-增值稅
不用結轉成本什么的了吧?
如果有有成本就結轉啊