你好同學(xué),是系統(tǒng)自動帶出來的,根據(jù)你填報的所有相關(guān)表格系統(tǒng)自動帶出來的。
《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)。是不是現(xiàn)在的表四
我想問下,報增值稅的。《增值稅納稅申報表》附列資料(三) (服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細) 數(shù)額是怎么計算的,但是我報的時候是系統(tǒng)自動帶出來的,需要修改嗎?
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細,這張表是營改增納稅人銷售了不動產(chǎn)或無形資產(chǎn)才要填的嗎?
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)第8欄的不含稅銷售額和《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)不一致怎么辦
老師,在填增值稅納稅申報表(三)的時候,也就是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細,本月有不動產(chǎn)的進項稅額5779.82,怎么不填列呢?
老師:酒店行業(yè)增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風(fēng)險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經(jīng)營范圍堆,但我們 實際經(jīng)營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發(fā)票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經(jīng)營所得申報表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調(diào)去年的報表和今年的報表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
那我不需要修改附列三對嗎
就直接保存嗎
對的,如果檢查其他報表填的數(shù)據(jù)沒有問題,可以直接保存
因為我主表就對了下收入,進銷項那些,沒有填別的數(shù)了
好的哦謝謝哈
不客氣,希望對你能有幫助
那稅額抵減情況是怎么看呢
哪個表的稅額抵減
增值稅的附表四
那個表需要自己手工填報,你們有相應(yīng)的遞減項目填上就行,沒有就不用填報
什么時候才需要填的呢
好的哦謝謝
有相關(guān)業(yè)務(wù)或者相關(guān)項目就需要填報,比如第一個是稅控系統(tǒng)如果本期支付過稅控系統(tǒng)維護費就可以填到這里
那個期末留抵意思是上期報稅的進項大于銷項的意思嗎
對,是您理解的這個意思
稅控系統(tǒng)維護費是百旺或者航天那種嗎
對,稅控系統(tǒng)設(shè)備維護費,一般一年一次
好的謝謝哈
沒有問題了
不客氣,如果有幫到您麻煩對我的回答坐下評價謝謝