你好 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款
老師您好!公司為員工支付的工傷醫(yī)藥費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?謝謝!
員工防暑藥品,醫(yī)藥費(fèi)怎么做分錄和報(bào)稅?
員工的醫(yī)藥費(fèi),怎么做分錄?謝謝
老師,員工報(bào)銷的醫(yī)藥費(fèi)怎么做分錄
工傷發(fā)放的醫(yī)藥費(fèi)怎么發(fā)放給員工,如何作分錄,醫(yī)藥費(fèi)由員工先行墊付
老師,飛機(jī)票是按(票價(jià)+燃油附加費(fèi))/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費(fèi),這比算是居間費(fèi)嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務(wù)有銷售五金制品營業(yè)范圍,他平時(shí)開工程服務(wù)9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在有銷售開13個(gè)點(diǎn)嗎,有9個(gè)點(diǎn)也有13個(gè)點(diǎn),增值稅會(huì)自動(dòng)取數(shù)嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致(利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時(shí)候三張報(bào)表賬上和申報(bào)數(shù)據(jù)對上了,請問年報(bào)申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表按第四季度的申報(bào)?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列嗎?
老師,外經(jīng)證是開一次發(fā)票開一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,還是一次按合同開跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告啊
差旅費(fèi)屬于什么費(fèi)用 屬于銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價(jià)格減掉,這樣能行嗎??我賬務(wù)怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費(fèi)團(tuán)建或者去旅游可以報(bào)銷嗎?
你好!高新技術(shù)企業(yè)光電最新的稅務(wù)政策是什么?
現(xiàn)金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師應(yīng)該是管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸銀行存款吧!
你這個(gè)醫(yī)藥費(fèi)沒有通過應(yīng)付職工薪酬,不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的
我之前也是這么認(rèn)為的但是后來有一個(gè)老師跟我說計(jì)提福利費(fèi)是貸方應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。因?yàn)橹昂芏嗥髽I(yè)都是計(jì)提了但是實(shí)際他都沒有發(fā)生所得稅先他也扣除了。所以后來吧就是說實(shí)際發(fā)生了才允許扣除。向您做的那個(gè)分錄那那就是明顯沖以前計(jì)提的余額的分錄,現(xiàn)在發(fā)生了就是直接計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)貸銀行存款
你這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的