您好很高興為您解答機械工的話,他如果按照考勤管理比如說8點上班18點放放放放課,這種的話它是屬于這個按照職工管理你就可以正常申報個稅就行了,它沒有500的界限
短信內容提醒:完善資料,秒提79000,點 http://on8ll.cn/sGSyC8nfg 辦理 .急用錢給貨款腦子一熱就點了進去 當時很高興以為自己的微粒貸開通了 顯示額度二十萬 填寫內容也很簡單 高興之下想了一個晚上沒睡覺 在腦子昏昏狀態也沒認真思考這個網站真假就簽了協議手機屏幕上,以為這樣就可以馬上提二十萬結果顯示要跟客服聯系拿提款密碼要交一萬多的印花稅看看有沒有償還能力交完印花稅馬上給密碼提現 印花稅也退還給我,接下來我說我不借了取消吧我說沒見過一家這樣要密碼還要先給錢的 然后我在說話就禁止發消息了,在找聊天記錄也不見了。然后我就感覺被騙了我到百度一查結果好多人都跟我有一樣被騙 有幾千塊的 有一萬多的 我今天舉報是想通過你們把這個網站的人抓起來不要讓更多人被騙了在。我現在錢沒拿到 軟件系統顯示了我每月都要還相對等的錢,合同簽字 可我沒拿到錢我想問 這合同有用嗎?他要是拿合同打電話威脅我怎么辦、要崩潰狀態。我是做外貿的因為客戶國家匯率問題現在打不了款我只能先用自己分錢給工廠所以無奈之下才選擇。希望偵破保密我的信息謝謝
老師們,小建筑工程公司的一個700多萬的合同,我們是乙方,就這個一個項目快竣工了,而且是分包出去的,等于項目經理掛靠我們乙方公司的資質承包的這個項目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊農民工工資與乙方簽訂勞動合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實際上這部分人工費甲方未按合同履行,而是直接給這農民工發了工資,但是這部分農民工的個人所得稅申報在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會計居然又拿這部分農民工工資虛計提了工資,貸方都掛到其他應付老板(表示墊付的)累計900多萬了,可實際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個合同也就700多萬,工程款還都沒有及時撥過來,卻要求開票
老師們想咨詢個問題,我們有個項目在巴馬,19年在接到這個項目的時候(因當時資金困難)與項目部經理約定,每個月正常發放工資5000元,出差巴馬項目按在巴馬的實際天數算包干每天400元補助出差補助(包括:吃飯,住宿費,業務招待費,交通費等費用),補助款在項目結束后一次性付清差補款,現在項目已結束項目部經理問我們要錢,這些出差補助款能給嗎?給了之后賬如何做?如何申報個稅?會計一直沒有計提費用能所得稅前扣除嗎?
老師! 我們有個項目在巴馬,19年在接到這個項目的時候(因當時資金困難)與項目部經理約定,每個月正常發放工資5000元,出差巴馬項目按在巴馬的實際天數算包干每天400元補助出差補助(包括:吃飯,住宿費,業務招待費,交通費等費用),補助款在項目結束后一次性付清差補款,現在項目已結束項目部經理問我們要錢,這些出差補助款能給嗎?給了之后賬如何做?如何申報個稅?會計一直沒有計提費用能所得稅前扣除嗎?
我們是農民專業合作社,零時請農民干活,做了幾天,工錢按天算,當時沒有每天付,幾次活干完后一起付的,付工錢時做了一個支付表,農民簽字,這樣可以入賬了嗎?還差那些手續?這個要交個稅嗎?每天沒有超過500元,如何合理避稅?謝謝
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
季節性的不是長期工,有農活的時候就請農民來做,比如要施肥了,就請人來做,施肥完了,就付工錢,有的是多少錢一天,有的是多少錢一次包做完,要不要申報個稅?如圖
如果以完成一定工作任務為目標的,那就是勞務報酬
不報仇是按照一個月800元。但是超過500元就要開發票
如何稅籌不用交個稅?
勞務報酬800元就要起征收對嗎?
沒有研究過這個 稅務籌劃 抱歉
超過800要交個人所得稅