您好,可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅,您先看看你符合這個(gè)下列標(biāo)準(zhǔn)嗎,納稅人選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,應(yīng)符合下列條件之一: 1.從事危險(xiǎn)廢物收集的納稅人,應(yīng)符合國(guó)家危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法的要求,取得危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證。 2.從事報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收的納稅人,應(yīng)符合國(guó)家商務(wù)主管部門出臺(tái)的報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法要求,取得報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)。 3.除危險(xiǎn)廢物、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車外,其他再生資源回收納稅人應(yīng)符合國(guó)家商務(wù)主管部門出臺(tái)的再生資源回收管理辦法要求,進(jìn)行市場(chǎng)主體登記,并在商務(wù)部門完成再生資源回收經(jīng)營(yíng)者備案。
老師,我想問(wèn)一下,資源綜合利用,這個(gè)增值稅按簡(jiǎn)易征收,怎么來(lái)確定數(shù)量呢?如果我們是回收混凝土的,從工地上收回來(lái)后,通過(guò)加工再利用,這個(gè)回收的量怎么確定,稅務(wù)局有什么文件的嗎?企業(yè)所得稅會(huì)有什么優(yōu)惠嗎?
老師您好,我想問(wèn)問(wèn)一下這個(gè)題目: 在第四小問(wèn)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因?yàn)槟?00不能抵扣嗎,還有后面的那個(gè)+40,我不太明白轉(zhuǎn)回了應(yīng)納稅暫時(shí)性差異這個(gè)是什么意思? 然后就是第六小問(wèn),計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,為什么要減去160*25%呢?這個(gè)不是屬于其他綜合收益部分嗎,以公允價(jià)值計(jì)量及其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)所形成的差異不是不需要進(jìn)行納稅調(diào)整嗎,這個(gè)不太明白? 老師還有最后的那個(gè)遞延所得稅費(fèi)用,遞延所得稅費(fèi)用不是遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn)嗎,它這個(gè)是怎么計(jì)算出來(lái)的呀
你好,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡(jiǎn)易征收,一般納稅人選擇簡(jiǎn)易征收,因?yàn)槿霂?kù)的全部是個(gè)人,沒(méi)有一張入庫(kù)的成本票,只是有針對(duì)個(gè)人簽訂的合同和資金流,我們公司是開(kāi)票金額年收入達(dá)到2個(gè)億,增值稅不用操心,是簡(jiǎn)易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個(gè)對(duì)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有風(fēng)險(xiǎn)嗎,這個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也是無(wú)奈的,公司不讓調(diào)整,而且會(huì)計(jì)上的年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的,這個(gè)我們公司有風(fēng)險(xiǎn),是做匯算清繳的那個(gè)會(huì)計(jì)有什么風(fēng)險(xiǎn),這種公司能呆嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡(jiǎn)易征收,一般納稅人選擇簡(jiǎn)易征收,因?yàn)槿霂?kù)的全部是個(gè)人,沒(méi)有一張入庫(kù)的成本票,只是有針對(duì)個(gè)人簽訂的合同和資金流,我們公司是開(kāi)票金額年收入達(dá)到2個(gè)億,增值稅不用操心,是簡(jiǎn)易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個(gè)對(duì)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有風(fēng)險(xiǎn)嗎,這個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也是無(wú)奈的,公司不讓調(diào)整,而且會(huì)計(jì)上的年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的,這個(gè)我們公司有風(fēng)險(xiǎn),是做匯算清繳的那個(gè)會(huì)計(jì)有什么風(fēng)險(xiǎn),這種公司能呆嗎?
會(huì)計(jì)新手,請(qǐng)老師看下對(duì)不對(duì)? 小型微利企業(yè)需同時(shí)具備三個(gè)條件: 1、年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn) 每個(gè)季度利潤(rùn)總額*25%=季度應(yīng)納稅所得額 年度應(yīng)納稅所得額=4個(gè)季度的應(yīng)納稅所得額之和不超過(guò)300萬(wàn) 2、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人 數(shù)額要按全年季度平均值確定 季度平均值=(季初數(shù)+季末數(shù))/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元 這個(gè)數(shù)額的確定也和從業(yè)人數(shù)一樣 以上表達(dá)對(duì)嗎? 這不是要全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都結(jié)束,數(shù)都出來(lái)了我才能界定是不是小型微利企業(yè)嗎?還是要年初就根據(jù)收入估計(jì)一下?(服裝零售業(yè))因?yàn)槿绻切∥⑵髽I(yè)平時(shí)賬務(wù)處理就可以享受稅收優(yōu)惠呀! 例如企業(yè)所得稅減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得稅,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。還有城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加減半征收。
貨款是19369.20元,供應(yīng)商開(kāi)票金額是19608元,多開(kāi)了238.8元,開(kāi)收據(jù)和委托書(shū)是寫19369.20元吧,多開(kāi)有什么影響或者怎么處理,我實(shí)付是19369.20吧
老師,發(fā)三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫(kù),后面發(fā)現(xiàn)有一個(gè)產(chǎn)品發(fā)票開(kāi)的13點(diǎn),這樣長(zhǎng)年累積一直對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢
個(gè)人所得稅通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算嗎?資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)項(xiàng)目包含個(gè)稅嗎?
因質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)我方產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)生的檢測(cè)費(fèi),對(duì)方入其他業(yè)務(wù)收入我,我方入什么費(fèi)用?可以當(dāng)做是和平時(shí)一樣的質(zhì)量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)0不一致,可是我的財(cái)報(bào)是有數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)也是一樣的
實(shí)繳的印花稅是每年年初報(bào)一次嗎,其余時(shí)間不能申報(bào),不能填嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)考試的 計(jì)算題 和 綜合題 要寫過(guò)程嗎? “解:”這個(gè)解要寫上去嗎?
政府補(bǔ)助的款項(xiàng)需要交企業(yè)所得稅嗎
提前開(kāi)了一季度的房租發(fā)票,按月支付,如何入賬
我們做再生瀝青混凝土的,就是不知道這個(gè)數(shù)量稅務(wù)局怎么確定,還有就是所得稅有什么優(yōu)惠
以廢舊瀝青混凝土為原料生產(chǎn)的再生瀝青混凝土 可以享受即征即退增值稅的政策,所得稅這塊沒(méi)有? 您可以具體咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,因?yàn)檫@個(gè)需要備案