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請問老師,我單位旅游行業本來在2019年邀請作者來我單位考察后,要出一本書的,當時作者已經到了,也給她報銷了機票和住宿費大概3000元,2019年做了:借:預付賬款3000,貸:銀行存款3000。但是因為疫情,作者沒有考察完畢,書直到今年2022年也沒有出,合同因疫情停止了,2022年做了費用沖了預收,請問老師這部分所得稅匯算清繳需要調增嗎?

2022-01-29 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-29 09:28

你好,學員,這個是實際發生的,不用調整的

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快賬用戶2167 追問 2022-01-29 09:34

請問老師,為何2019年會計沒直接做費用呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-29 09:38

2019年就應該做費用,你們財務處理得有點不規范

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你好,學員,這個是實際發生的,不用調整的
2022-01-29
1.關于預付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產和裝修款項未開發票而導致預付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉出到相應的科目,并在匯算清繳時進行調增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細說明未開發票的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規的要求。 關于是否有相關的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務總局或相關政府部門發布的相關文件,以了解具體的稅收政策和規定。 2.關于應付賬款科目中已停止合作供應商款項的處理 如果您的公司已經與某些供應商停止合作,但應付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉出到營業外收入科目,并繳納企業所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規的要求。
2023-12-27
同學你好 需要調賬的 用以前年度損益調整來做 多做的費用要調增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有發票的,無發票的填在 A105000納稅調整明細表-30行-其他 里
2021-05-19
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