同學(xué)你好 這個(gè)不交增值稅的
處理固定資產(chǎn)在增值稅申報(bào)表里申報(bào)了280000未開票收入,然后我們固定資產(chǎn)是折價(jià)賣的,企業(yè)所得稅年度匯算的時(shí)候我這個(gè)表需要怎么報(bào),收入報(bào)營(yíng)業(yè)收入還是增值稅報(bào)表的收入合計(jì)
你好 我們處理固定資產(chǎn)的收入記入了營(yíng)業(yè)外收入 還有增值稅銷項(xiàng) 那么申報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)銷項(xiàng)稅額怎么填報(bào)呢?
老師,我企業(yè)在今年銷售固定資產(chǎn)小汽車,申報(bào)增值稅了,這樣增值稅報(bào)表收入大于所得稅報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)表收入,年終匯算時(shí)怎么填報(bào)表,銷售的固定資產(chǎn)填年報(bào)的那里
營(yíng)業(yè)外收入產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額申報(bào)表怎么申報(bào)增值稅
我問(wèn)一下,這個(gè)我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣了,在增值稅申報(bào)那里計(jì)入收入金額了,可是我做賬是計(jì)入固定資產(chǎn)清理,不是計(jì)入營(yíng)業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候這個(gè)開票的收入需要填進(jìn)去營(yíng)業(yè)收入嗎?如果填進(jìn)去交這個(gè)所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢?
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會(huì)以二手車形式開票給客戶這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
充值餐費(fèi)抵現(xiàn)在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問(wèn)一下我們公司車輛租賃費(fèi)是按季度支付的,我可以一次性記入當(dāng)期費(fèi)用嗎?
小規(guī)模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬(wàn)含說(shuō),按毛利率20%確認(rèn)成本,金額分錄應(yīng)該是多少
老師你好,電子稅務(wù)局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯(cuò)誤啊,啥情況老師
請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳印花稅的計(jì)稅依據(jù)怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報(bào)的計(jì)稅依據(jù)是97萬(wàn),已繳納印花稅146,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有98萬(wàn)沒(méi)交印花稅,更正計(jì)稅依據(jù)時(shí)填的數(shù)是97+98,還是就填98呢?
公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本丟失了,需要在哪個(gè)平臺(tái)如何操作?
除了在數(shù)電票開票界面項(xiàng)目名稱搜索外,還在哪里可以準(zhǔn)確查該商品是屬于發(fā)票的哪一項(xiàng)目大類呢
公司處置固定資產(chǎn) 開具發(fā)票繳納稅金,匯算清繳時(shí)需要匯算調(diào)整嗎
公司改了店名,稅務(wù)局沒(méi)有更新,現(xiàn)在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執(zhí)照不影響吧?
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不交增值稅嗎?
營(yíng)業(yè)外收入不交增值稅 你做固定資產(chǎn)清理的時(shí)候要交增值稅的
哦哦 那做固定資產(chǎn)清理的時(shí)候要交的增值稅填到申報(bào)表哪里呢?
你的固定資產(chǎn)賣出去交了幾個(gè)點(diǎn)的稅就填寫在對(duì)應(yīng)欄