你好 ;? ? 應該是做 :借? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸; 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅; 然后轉 :借? 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅? 貸??應交稅費-未交增值稅? ;; 繳納借??應交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款?
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 請問這個是進項稅額異常轉出的分計分錄的嗎
借 管理費用 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸 銀行存款 認證之后, 借 應交稅費-應交增值稅進項 貸 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 結轉 借 銷項 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納時 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
之前代賬的分錄是 貸,主營業務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉出未交增值稅 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
那我進項有留抵的,進項轉出是直接抵消了,不用交稅金,這個會計分錄要怎么寫呢
不用銀行交款了
?你好 ;? ?借 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅??
那我上面的會計分錄的還要作的嗎 不是應為應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅-進項稅的嗎
還是應該是做 :借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸; 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅; 然后轉 :借 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 ;; 繳納借 應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 上面的這個分錄不寫,直接借 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅 寫這個分錄的呢
?你好; 你不是留抵抵? 進項稅轉出了嗎 。? 那你就不用做這些了??直接借 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅?