同學(xué)好 企業(yè)所得稅季報預(yù)繳納稅申報表填寫錯誤的處理方法有: 1、在申報期范圍內(nèi)報錯的,且未清繳稅款的.可以重新申報; 2、過了申報期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表到稅局前臺申請重報. 不過報完了,老師不建議修改了,匯繳時調(diào)整就可以
老師,2020年11月份新成立的小規(guī)模物業(yè)公司,11月份預(yù)收了2021年的物業(yè)管理費,實際合同從2021年開始執(zhí)行。所以2020年也沒有開發(fā)票。這個月季度報稅是只做了預(yù)收,不確認收入,今年開發(fā)票了,第一季度報稅了確認收入可以嗎?還是去年預(yù)收的在12月底也要確認收入報稅
年底支付的物業(yè)費,11月就收到發(fā)票了忘了變管理費用了掛到預(yù)付了,已經(jīng)申報四季度的申報了,這個還能怎么改嗎
老師,3月份我們收到去年12月支付的50萬的律師服務(wù)費普通發(fā)票,去年12月份會計直接做的借:管理費用-服務(wù)費50萬 那個時候沒有收到發(fā)票,就直接做的費用 然后也報了第四季度的所得稅,現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么處理呢
想問下上個季度醫(yī)社保不小心管理費用掛到其他應(yīng)收款醫(yī)社保去了,已經(jīng)申報預(yù)繳企業(yè)稅了,那我是直接原憑證改掉還是后面月份多加個憑證調(diào)整管理費用和其他應(yīng)收款
24年11月份公司向物業(yè)支付了車位費:2520元,這筆業(yè)務(wù)在2024年12月收到物業(yè)開來的發(fā)票,但是在24年11月時,會計將這筆費用直接全額計入管理費用,貸方做銀行存款,又在24年12月份收到發(fā)票時,按票面金額和稅額又入了一次管理費用,同時貸方做了應(yīng)付賬款。發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)是25年2月份了,這時該怎么調(diào)整
你好,咨詢一下,2024年社保、醫(yī)保核基數(shù),是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責(zé)進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業(yè)想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內(nèi)的流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責(zé)進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個一次性扣除固定資產(chǎn)的憑證做錯了,借:累計折舊,制造費用,貸:固定資產(chǎn),這個我要怎么調(diào)整過來好?
贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責(zé)進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
直接調(diào)減嗎,那賬上是不是得用以前年度損益了?
賬上不用調(diào),直接調(diào)表就可以,在表上調(diào)減,1月賬上調(diào)過來,明年匯繳時調(diào)增
沒明白,調(diào)減為啥還要調(diào)增?那不是沒調(diào)一樣?
賬上不是12月份沒調(diào)整嗎,不是記在1月份了嗎,影響到2022年的利潤了,22年的利潤里又扣除一次,但21年匯繳時已經(jīng)調(diào)減了,所以22年匯繳時調(diào)增
沒有記在1月份啊,發(fā)票是11月的,只是發(fā)票分錄當時掛的預(yù)付,應(yīng)該是直接管理費用
是記在11月了,不是沒做費用嗎,不是要在1月份調(diào)成費用嗎,不是相當于記在1月了嗎,如果金額不大也完全可以在1月份調(diào)整,申報表不調(diào)也沒問題
需要這個費用,不能記在來年。 1月集成管理費,5月調(diào)減,明年5月調(diào)增。與1月按以前年度損益,5月調(diào)減有啥區(qū)別嗎
都是調(diào)整到去年,這點沒區(qū)別,用以前年度損益有一點區(qū)別的是22年不用調(diào)增了
都影響資產(chǎn)表期初數(shù)嗎
調(diào)以前年度損益影響期初數(shù),調(diào)1月不影響
1.那1月調(diào)的話這發(fā)票是附在哪里呢?2.如果之前已經(jīng)有過別的科目以前年度損益調(diào)整,已經(jīng)影響了期初,這個還不如直接以前損益?
發(fā)票附在21年,同學(xué)根據(jù)自己情況選擇處理方式