你好 借 固定資產 貸 銀行存款
公司代理運營學校的體育館,代體育館付的費用通過其他應收款核算,現在買了一臺跑步機,該怎么入賬?
公司代管學校的體育館,現在購買了幾臺跑步機,該怎么處理,開的發票是公司的
老師,19年的發票,我們公司幫A公司代付的檢驗費,B公司開發票應該是開給我們公司,但是購買方開具給了A公司,我想問一下這個現在應該怎么處理?
A公司與某一學校談成校園自助洗衣服務項目(將洗衣機投放到學校,通過學生掃碼使用收費),由我公司與該學校簽訂合同,購買洗衣機設備是A公司打款給我司,我司再去購買,我司會提供售后服務且按收益的10%收取費用,其余的支付學校50%收益后轉給A公司。 請教老師:A公司打款給我司購買設備要開什么發票?我司將剩余收益打給A公司,A公司要開什么發票?這種業務怎么走合適
老師,我們公司是做教育體育的,就是買一些跳繩回來,自己加入數據,經過調試,賣給學校,我現在開了一張服務類的發票,該如何結轉成本?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
體育館購買的跑步機,也不屬于學校的,只是代買的,怎么能計入固定資產呢?
只是代買的,計入其他應收款的,就是一個過渡 借 其他應收款 貸 銀行存款 以后收錢,沖銷