你好,如果工資發放時間出現跨月,都需要進行計提
付給外國人的工資或勞務報酬,需要計提嗎,工資是付給研發項目負責人的,勞務報酬是付的委托代理事物款,分錄分別怎么寫?多謝
老師好,給勞務分包方代發工資,是不是不需要通過應付職工薪酬核算,也不需要代繳個稅?分錄這樣做對嘛?借:工程施工-**項目-人工費 貸:應付賬款-**公司 代發工資時,沖應付,把剩余的款用銀行存款走平,勞務分包方給我們開發票?
老師,我們項目經理之前是我們分公司負責人,之前說的是項目完工以后給他支付勞務報酬,一直給他沒有發工資,說是他提供勞務發票,我們給他付款,這個月我們變更了負責人,讓他代開發票我們給他支付呢,結果他現在自己名下有勞務公司,不能個人代開,但是他名下的勞務公司說是有問題,只能提供他弟弟的勞務公司發票,這樣可以嗎,具體我們怎么處理呢
門衛每月的勞務報酬,需要計提嗎?分錄還是計提,借:管理費用貸:應付職工薪酬—工資,發放,借:應付職工薪酬—工資貸:庫存現金或者銀行存款
你好,我公司是建筑公司,承接房建項目,勞務分包給勞務公司,勞務公司在山東,我公司在云南,項目上的勞務負責人是非這個勞務公司的負責人或者法人,目前由建筑公司代發這個項目的工人的勞務費,提供的勞務人員名單,金額,工資表負責人簽字都是這個非勞務公司負責人提供簽字,這種情況是否需要勞務公司出具授權委托書給這個非勞務公司責任人呢?這個授權委托書應該怎么寫
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
工資計提分錄為: 借:研發支出 貸:應付職工薪酬 工資發放分錄為: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 代理服務費分錄為 借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款
研發支出的工資是費用化支出還是資本化支出
你好,這需要根據研發項目的用途決定,如果最終會形成研發產品,則可以進行資本化
也就是說目前情況用研發支出-費用化支出,后期形成研發成果再將這部分轉為資本化支出,對嗎?
你好,應當一開始就確認是否資本化,后續不可以從費用化調整到資本化的
這個已經開始申請專利了,工資和上面的勞務費是否現在就按研發支出-資本化支出,這些都可以算后期無形資產的成本,可以嗎
你好,這種情況下是可以的
付的工資是每月從銀行柜臺辦理購匯,再由銀行內部匯給國外個人的,工資跨月發,可如果計提時匯率和下月發工資的匯率不確定,可以不計提嗎?
你好,需要計提的,實際發放時有差異的話再補上差異金額即可