你好,你這不是紅沖,而是補計提應付職工薪酬啊 紅沖分錄是 借:應付職工薪酬,貸:利潤分配—未分配利潤
之前是應付職工薪酬在貸方,現在紅沖的話,不應該是借未分配利潤紅字,貸應付職工薪酬紅字嗎
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付職工薪酬-社保 這筆分錄要怎樣理解?
紅沖去年的工資,小企業準則,借,利潤分配-未分配利潤 貸,應付職工薪酬 老師對不對
小企業準則,紅沖跨年應付職工薪酬,借,利潤分配-未分配利潤 貸,應付職工薪酬,對不對?
2020年會計分錄借:管理費用-職工薪酬 主營業務成本 ---工資 貸:應付職工薪酬--工資 現在稅務部門核查到有17950元工資不實,讓調整,我的分錄借:應付職工薪酬---工資 貸:利潤分配--為分配利潤對嗎 稅務部門有說要通過以前年度損益調整,是不是分錄就是借:應付職工薪酬--工資 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸利潤分配--為分配利潤
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
那是不是影響會計報表的勾稽關系
你好,有發生了跨年損益事項調整的情況下,資產負債表與利潤表的關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)調整的金額?
謝謝老師老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。