你好,對的是的寫上年結轉,你得看一下具體的哪一個科目,如果是資產類的,他的世界房余額的話,填寫的是借方余額。
老師你好!在嗎?最后一分錄是不是寫反了?其他綜合收益公允價值變動了余額在貸方結轉的時候,他應該寫到借方,怎么還在貸方?
非營利組織非限定凈資產,年末貸方有余額,可以寫上結轉下年嗎?然后在下年的非限定凈資產里明細賬第一行寫上面結轉,把余額填上,然后填上當年的貸方跟借方發生額,然后寫上余額,再在下面填上本年合計,貸方余額跟上年結轉的加一起,然后一起再結轉下一年
老師,我下的是手工帳,現在不明白在年底結轉的時候,最后一行本年累計的余額要結轉到下年,但是本年累計的借方和貸方數字也要結轉到下年嗎?和余額一樣也要抄到新賬本上嗎?
老師,我下的是手工帳,現在不明白在年底結轉的時候,最后一行本年累計的余額要結轉到下年,但是本年累計的借方和貸方數字也要結轉到下年嗎?和余額一樣也要抄到新賬本上嗎?
新的一年換賬薄的話,明細賬是要開頭的第一行也寫上上年結轉嗎?最后余額在貸方還寫貸方,余額在借方還在借方嗎老師?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
如果是負債類的,他的余額在貸方的,放到貸方里面。
老師其他應收款的是負數(貸方)-53407784.13這個數,那要是用新賬薄的話怎么登記,就是第一行是結轉上年,然后余額那些寫上貸,53407784.13是嗎
在借方的他的余額是在借方。
其他應收款是資產類科目,那余額是負數啊,也是要記到借方嗎?
老師你看一下我這個,對嗎?
對的是的貸方,付出的放到借方。
貸方負數的放到借方。
那我的意思是說最后這個余額也是負數,那我是不是結轉的時候要這樣結轉我給你拍個照。
其他應收款的是負數(貸方) 你說的這個負數是在借方負數,是不是 如果是的話,你就應該錄入借方負數余額。
老師,我說的就是我這里發生的業務都是貸方的業務,你看都是貸方
它是資產類的科目,你最好放到借方負數。
那我最后是不是都要這樣寫了老師,
但是我最后的余額就是貸方的余額,因為我是貸方發生的業務,是銀行存款借方增加,其他應收款的貸方減少,所以最后就是負數,-53407784.13這個數。我結轉不應該也放到貸方嗎?我也不知道怎么弄
你好,他本來是在貸方余額的,但是人家是資產類的,它是借方余額,你放到借方負數,你這個,這不還是貸方嗎?
轉不過來的話,你可以放到貸方
沒有轉過來老師,有點暈現在,你可以直接告訴我賬薄上應該怎么寫嗎?
借方負數,填寫這一個。
那就是只填一個借方就行了。余額那里也不用寫,也不用寫是貸方還是借方嗎?
你好,借或者貸下面填寫借,然后后面的金額填寫負數。