你好,只需要把余額結轉到下年就行
老師,我下的是手工帳,現在不明白在年底結轉的時候,最后一行本年累計的余額要結轉到下年,但是本年累計的借方和貸方數字也要結轉到下年嗎?和余額一樣也要抄到新賬本上嗎?
老師,我下的是手工帳,現在不明白在年底結轉的時候,最后一行本年累計的余額要結轉到下年,但是本年累計的借方和貸方數字也要結轉到下年嗎?和余額一樣也要抄到新賬本上嗎?
新的一年換賬薄的話,明細賬是要開頭的第一行也寫上上年結轉嗎?最后余額在貸方還寫貸方,余額在借方還在借方嗎老師?
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數據,本年累計借貸不一樣的數據是不是也要填寫在借方和貸方累計?
老師,我寫銀行存款日記賬的時候本月合計我就直接把期初和借方余額加在一起寫在借方,然后最后12月是不是就不用寫本年累計,在本月合計下面劃一條雙紅線,然后這個結轉下年這樣子做可不可以
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應收款,這樣可以不?
生產型出口發票按照報關單的申報日期還是出口日期查匯率開票
請賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評,暫估調增后應付賬款怎么處理
出口企業,員工日本出差報銷,這些票據合規嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請問下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應稅工資是7751.01元,屬于二級工資數,7751.01*0.1-2520/12個月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產折舊那個表,填的是24年新增的固定資產的數嗎(24年的年報)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!!暫估原材料是否要做納稅調整
您好!老師年終獎放在那個科目啊
這個借方為什么是以前年度損益調整,它替代了哪個損益科目
企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢