所得稅的話,根據(jù)根據(jù)這個季度的利潤去填寫申報了。
老師好。我們是小規(guī)模建安服務(wù)公司。季度報稅。承接的都是異地項目 我在開票后,預(yù)交了個人所得稅和企業(yè)所得稅。這兩個怎么寫分錄呢? 企業(yè)所得稅是三個月才計提一次嗎?不用每月計提?
老師,我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人,我在7月份的時候開了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去,計提了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本24600,貸:應(yīng)付賬款-暫估成本24600,然后在10月份的時候收到了25500,我們之前是把這個項目承包給另外個公司做,10月份收到對方開的小規(guī)模的普票,款是11月份支付給對方公司的,我想問的是,我現(xiàn)在收到票了,要怎么樣入賬呢?
老師,小規(guī)模,建筑工程安裝服務(wù)公司,公司成立幾個月,只開了三張26000元的發(fā)票未收到款,請問企業(yè)所得稅季報怎么填寫數(shù)據(jù)
老師,小規(guī)模企業(yè),一個季度內(nèi)共開具了120萬元普通發(fā)票,公司平時沒有什么發(fā)票,只有水電費租金工資等費用,一個季度大約只有30萬可抵扣的費用。請問根據(jù)我提供的數(shù)據(jù),我到底需要交多少錢的企業(yè)所得稅?公司員工只有7人
老師,我公司是3.20多號成立辦的稅務(wù),3.28號公司開了兩張增值稅專用發(fā)票,1個點的,3月我收到了一張發(fā)票的款,另一張沒收到款,4月他才轉(zhuǎn)給我們戶的,三月公司沒有記任何支出和費用,我想問問3月的企業(yè)所得稅怎么報?。?/p>
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費–增值稅 借 應(yīng)交稅費–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
老師你好,我想問一下這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風險
只有三張發(fā)票,未開展其他業(yè)務(wù),所以沒有做賬,要怎么填寫數(shù)據(jù)
那你這個肯定要做賬啊,你不做賬,你怎么知道你的利潤是多少呢?你的那個申報表里面需要你填寫收入,成本還有。
需要你填寫收入、成本,還有利潤。
老師,麻煩你看下第一個問題,就三張發(fā)票,總計26000元,今天是報稅最后一天,請先告訴我如何填寫企業(yè)所得稅季報,你說的做賬那些,我后面在補
你的三張發(fā)票的金額就填寫在營業(yè)收入,你的成本你去算一下,有多少填進去,然后你的利潤有多少,就填寫在利潤總額里面,然后系統(tǒng)會自動算出來應(yīng)該交多少,所以直接申報就行。
是按萬元為單位填寫對嗎?
按元為單位去填寫。
老師,那表上的資產(chǎn)總額呢,是開的發(fā)票26000,四季度季初和季末都填寫2.6萬元對嗎?
資產(chǎn)總額已按照開票金額去填就行了。
老師,要填寫多少才能不交稅
如果說你的成本也是二萬六的話,你就不用交稅。
老師,企業(yè)所得稅季報第5欄 減:不征稅收入,是什么呢?
沒有,不征稅,你不用填。