同學你好 你也不知道哪幾張發票有問題對吧
你好,銷售方開具了紅字票,我作為購貨方,沒收到發票,也沒抵扣,也沒收到紅字發票,銷售開了紅字發票的話,我這方需要做出什么處理
我是購買方因發票有誤退回未認證。發票系統顯示收到一份紅字。我要做處理嗎
你好老師,我的發票認證系統顯示收到5張紅字發票,但是我實際并沒有收到這紅字發票,也沒收到正數發票,我這個要怎么處理?!
老師,我收到專票還沒認證,但對方又把票紅沖了,認證系統里有提示紅字發票幾張,那我在認證系統里可以看到紅沖的發票是那張嗎?
稅務系統提示收到一張紅字專票,這票我們沒有認證,需要怎么處理嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我目前知道有兩張正數普票,但是他提示的五張紅字發票已經把這兩張沖掉了,而且充了好幾次!目前我一張紅字也沒收到,而且我已經把兩張正數的發票退給對方了!請問我現在還需要怎么處理?
同學你好 這個紅字沖銷就可以
老師,是我收到的紅字票提示,但是沒收到紙質發票!
同學你好 如果不知道具體哪個發票紅沖了就要去稅局查