同學你好 這個轉到營業外就行
老師好,賬上的應交稅費(進項大于銷項)和增值稅申報表主表里的期末留抵稅額金額差印花稅+稅控盤維護費的金額,這是什么原因?
增值稅申報表期末留底金額2000 賬務上是1000 差額1000元 查找原因是好幾年的原因!請問怎么賬務處理呢??
財務賬留底稅額1000多,報稅報表看留底4000多,會計賬與報稅報表差3000多,造成原因是做張可能沒有發票沒做,報稅按勾選看到有就勾了,有沒有收到發票也不管,很多年遺留下來的沒法查。這種情況怎么處理好
老師,12份增值稅申報后的稅務系統的期末留底稅余額是1000,在公司賬面上怎樣做會計分錄處理才對呢?在公司賬面上怎樣看數據是一致的呢?
請問增值稅申報系統留抵大于賬上留抵30萬、原因是之前的會計先抵扣了進項但未做賬導致的差額、請問這怎樣處理好嘞?
老師老板的其他應付款轉入實收資本,公司注銷的時候實收資本可以直接轉給老板,不需要再交稅吧
老師,把老板的其他應付款轉入到實收資本,是不是還需要交個人所得稅啊
問一下注冊資金實繳的問題,法人占股60% 另外一個股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個股東實繳呀
老師,那我們沒有從公戶發過工資,代賬公司把工資發放做到其他應付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
老師,我有一個一般納稅人公司資產上還有一輛車,當時購進時已經給了增值稅,現在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現在賣了10萬,這個增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發過工資,他們做賬是不是把工資發放這快做到貸其他應付款老板了
銀行收到一筆0.01元的收單清算款,要怎么入賬
我們是二房東,租出去房子了,合同是五年,前兩個月免兩個月房租,現在只付了半年的房租,開票要怎么開呢,我們是個體戶,開票日期怎么選呢,還有項目名稱,稅率是多少
老師:對外開發票的必須要和營業范圍相符嗎?
用友軟件輸出后,繼續做賬好的話,還需要引入一次嗎,還是在原來的基礎上繼續做
老師能具體一點嗎
同學你好 就是計入營業外支出
怎么會是營業外支出呢?我賬上留抵金額比增值稅申報表要少1000啊
同學你好 你是為什么少呢