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增值稅申報表期末留底金額2000 賬務上是1000 差額1000元 查找原因是好幾年的原因!請問怎么賬務處理呢??

2022-01-19 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-19 15:11

同學你好 這個轉到營業外就行

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快賬用戶2899 追問 2022-01-19 15:12

老師能具體一點嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-19 15:20

同學你好 就是計入營業外支出

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快賬用戶2899 追問 2022-01-19 15:27

怎么會是營業外支出呢?我賬上留抵金額比增值稅申報表要少1000啊

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齊紅老師 解答 2022-01-19 15:38

同學你好 你是為什么少呢

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同學你好 這個轉到營業外就行
2022-01-19
你好,這個如果不查原因,只能放在這里了,因為會有很多可能形成原因
2022-02-20
你好,同學 因為這個是賬面和申報系統的尾差,可以不調整 也可以調整,調整的話按照申報系統金額調整差額,借應交稅費應交增值稅進項稅,貸營業外收入
2023-11-07
正常應該是有進項稅額轉出,你直接看“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)”這個科目的明細賬,應該是賬務處理已經做了,在報稅時,沒有做進項稅額轉出的申報3000元左右。
2022-03-19
您好!這個月應交增值稅金額對么?如果這個對了就沒有關系,已經更正申報了,不會有錯,系統顯示這個問稅務大廳
2023-02-11
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