同學你好,如果是財政統發工資個人部分不能從預算指標繳納,把錢存到零余額賬戶,讓銀行及財政恢復額度,沖減預算會計分錄
行政單位,我單位給A局的單位人員交社保391,個人部分分錄為借,應付職工薪酬-個人-養老保險,貸基本戶, 單位部分,借工資福利費用,貸基本戶 預算會計借財政撥款支出,貸貨幣資金 現在A局把這筆錢打到我們單位賬戶了,我收入應該怎么記,求具體的分錄
我想咨詢個事我單位是行政事業單位有見習生,見習生工資一部分由人事局承擔,一部分是單位承擔,每次都是單位提前墊付,人事局啥時候有錢,啥時候把錢在打過來,我就想問賬務處理,財務會計這邊支出時: 借:其他應付款(人事局承擔那部分) 業務活動費用(本單位承擔那部分) 貸:銀行存款預算那邊人事局承擔那部分不做不做, 只做單位承擔那部分借:事業支出(單位承擔那部分) 貸:貨幣資金 等來錢時 借:銀行存款 貸:其他應付款,預算那邊不做 這么做對嗎
事業單位收到職業年金賬戶退回往年多交款,需要將單位部分退回財政局賬戶,個人部分退回員工個人賬戶,先是財務會計分錄:借:銀行存款 貸: 累計盈余—以前年度盈余調整轉入(單位部分)應付職工薪酬—基本工資(個人部分);預算會計分錄:借資金結存—貨幣資金 貸:財政撥款結轉 轉出這筆款項時就反向做分錄就可以了吧?或者只做財務會計分錄,不做預算分錄也可以呢? 麻煩老師了
你好老師,我們單位社保是單位全額繳納,就是說,應該扣的個人部分,也是單位繳納,這樣社保的會計分錄是:計提借:管理費;貸:應付職工薪酬-社保, 繳納借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應付款(個人負擔部分) 貸:銀行 我的問題來了,就是其他應付在借方這是不是個人部分在賬上掛著呢?還有員工的實發工資是5000個人不算,按六千的基數繳納社保,個人扣款部分應該是666元,這樣會繳納個稅嗎?
我們單位一個職工貸款,財政局把他的工資單位撥到我單位零余額賬戶,他工資分三部分,一是給銀行還款,二上個人基本生活費,三是繳納醫保,養老。把個人基本生活費和繳納醫保的又從零余額轉到基本戶。這個三部分支出分別怎么做賬。
老師,我在幾家個體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權限,不能看到報稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務中心,今年報高企,研發費用中研發人員占了研發費用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費和檢測費這個可以列為研發費用嗎
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現金流量表里的期初現金余額的本期初和期末數怎么填寫
老師,你好,固定資產的后續支出屬于費用化支出的情況,可能會計入哪些科目?
請問印花稅三月份忘記計提了現在四月份繳納了怎么做分錄
老師,我把外賬接過來,標黃色是不是正常入往來,,應交稅費那些是入科目對吧
老師股東實收資本一直沒到賬怎么辦
老師個稅是從這里登入嗎
我們保險是財政打到我們基本戶,然后單位自己交的,現在就是已經給這個人交完保險了,但是財政沒給我們他的保險錢,所以他所在原單位把這個錢打到我們基本戶了,直接做相反分錄可不可以
個人部分打到你們基本戶和付款做反向,單位部分如果是你們單位負擔就正常做
不是我們負擔,他原單位把個人和單位部分都打到我們基本戶了
那就省事了,一進一出就行了
我現在不知道付出去的分錄是不是做錯了,因為涉及到人員調動,這個人之前在這交,現在調走了又給他交了,所以他現在的單位把錢發給我們了,我要做收入,應該怎么做,科目怎么付出去,然后再做一次相反分錄嗎
就不用做收入支出了,借銀行存款貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款