您好 請問不含稅金額多少 稅額多少 實際應該承擔多少
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
不含稅2796.12,稅額83.88,實際報銷2800元
價稅合計金額2796.12%2B83.88=2880 多開了80? 稅率83.88/2796.12=3%? ? ? ? 借:管理費用 2800%2B2.33-83.88=2718.45? ?? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額?83.88?? 貸:銀行存款等? 2800 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出? 80/1.03*0.03=2.33
這個屬于培訓報銷,要做應付職工薪酬報銷嗎
是的?要做應付職工薪酬報銷
那再加個,借應付職工薪酬2800,貸銀行存款2800?
借:管理費用 2800%2B2.33-83.88=2718.45? ?? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額?83.88?? 貸:應付職工薪酬 -職工教育經費 2800 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出? 80/1.03*0.03=2.33 借:應付職工薪酬-職工教育經費 2800 貸:銀行存款 2800
老師,那稅務系統個稅不一樣要管嘛
這個不需要申報個人所得稅的
這個不能當進項抵扣嘛
職工教育經費 可以抵扣進項稅額的啊 我分錄不是寫了嗎
上月留抵稅額,這個月我做增值稅轉出的時候要把上月進項也算進來嘛
這個分錄跟上個月的進項稅額無關啊