你好,這個是出差據實發生的住宿費支出嗎?
請問老師,酒店里要是有餐飲服務的話,開發票,連同住宿餐費都開成住宿可以嗎?
差旅費可以列支哪些項目?只有餐費,沒有住宿交通可以計入差旅費嗎?餐費發票是異地的
請問老師,只有異地一張住宿發票,可以入賬嗎?沒有連接的交通費,餐費。
股東外出有會議場費和住宿費,沒有飛機票以及其他交通發票,可以直接入賬住宿和會議費嗎
老師,我收到一張7萬元的住宿費普通發票,入賬只入1萬元可以嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師你懂的( ̄? ̄),老板有時會拿一些發票給你
你好,意思是沒有真實業務??
……企業經常的
你好,按規定當然不能入賬。 有的企業為了抵扣所得稅,是會作為費用入賬核算的?
可是沒有對應的交通費住宿費,能入嗎?
你好,按規定當然不能入賬。 有的企業為了抵扣所得稅,是會作為費用入賬核算的 (把這個住宿費發票并入其他出差分錄后面一起做賬)
地址不一樣呢?地址不連接呢?
比如A地的交通票,B地的住宿費
你好,可以等到今后再發生了當地的交通費,再把住宿費入賬核算?
永遠都沒有發生當地的呢?
你好,那就不要入賬了?
老師可以概括說明嗎?只有五次追問喔
你好,按規定當然不能入賬。 有的企業為了抵扣所得稅,是會作為費用入賬核算的 (把這個住宿費發票并入其他出差分錄后面一起做賬)
我的意思是只有外地的一張住宿發票能否單憑這個住宿票入賬,沒有交通票餐飲票的輔助材料
你好,不可以單憑一張住宿費發票計入差旅費核算的?
如果有交通發票,住宿發票沒有餐飲發票呢?
你好,根據交通發票,住宿發票做差旅費支出處理就是了?
那如果只有住宿費餐費呢?可以么?
你好,不太正常,因為都沒有交通費發生?