您好,會計分錄如下 借:應收賬款108 貸:應交稅費-應交增值稅13 主營業務收入95 借:應收賬款108 貸:財務費用1.9 銀行存款106.1
老師,這個題目我不會,為什么選A呢?是不是遇到這樣的題目都不要算,直接題目告訴你了答案,和選項A一樣
老師你好問一下,不定項選擇題是怎么算分的?如果是多選的話對一個答案得0.5分嗎?那如果一共答案有兩個只答出來一個,也是0.5分嗎 多選題又是怎么算的? 也是對一個答案給0.5嗎
你好,我想請問一下,稅務師考試,少選多選題,是不是選對的選項,每個選項得0.5分呢,比如說正確的答案本來是abc.然而我選擇了ab,我是不是可以得1分呢
老師,這題我選的是abd,但正確答案是a的,然后呢,我就想請教一下這個B為什么不對。
老師,請問這道題說選擇正確的,為什么B選項和答案解析一樣的卻不選呢
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
我覺得增值稅應該是95×13%=12.35
按照折后價入賬呀!
抱歉,更正下 借:應收賬款107.35 貸:應交稅費-應交增值稅12.35 主營業務收入95 借:應收賬款107.35 貸:財務費用1.9 銀行存款105.45
商業折扣是否考慮增值稅需要具體分析。納稅人采取商業折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發票上分別注明的,這時候則可按折扣后的銷售額征收增值稅;如果將折扣額另開發票,不論其在財務上如何處理,均不得從銷售額中減除折扣額,這時候則不考慮增值稅。